你好,收到發(fā)票后貼在憑證后邊就可以了

問(wèn)一下,預(yù)付半年的房租,未收到發(fā)票時(shí)做賬:借:預(yù)付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷(xiāo):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款-房租 那發(fā)票回來(lái)怎么做賬?
老師,公司廠房半年租金20萬(wàn),且房租已付。我的借:預(yù)付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬(wàn)元增值稅專(zhuān)票,攤銷(xiāo)的時(shí)候,剔除進(jìn)項(xiàng)稅額,我做借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。這張發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,公司租的廠房,平時(shí)攤銷(xiāo)做得賬是借 管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 然后收到發(fā)票以后又怎么做賬呢
老師,付房租后再攤銷(xiāo)房租,如果 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后來(lái)票時(shí)按月攤銷(xiāo) 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,但如果這樣預(yù)付賬款就攤銷(xiāo)完了才能平,可以用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用過(guò)度下嗎
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時(shí),可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷(xiāo)時(shí):借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款,過(guò)兩個(gè)月收到增值稅專(zhuān)票時(shí),再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個(gè)月攤銷(xiāo)時(shí),還是借:管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時(shí)全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷(xiāo)時(shí)怎么做賬?
社?;鶖?shù)提高,公司補(bǔ)繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費(fèi)用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個(gè)科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購(gòu)入鮮玉米是免稅的嗎
同一個(gè)公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負(fù)債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預(yù)付賬款,這個(gè)應(yīng)該不對(duì)吧
外貿(mào)企業(yè),認(rèn)證發(fā)票時(shí)外銷(xiāo)的選退稅勾選,內(nèi)銷(xiāo)的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒(méi)什么業(yè)務(wù),也沒(méi)有記賬,今年4 月份開(kāi)始有零星收入并開(kāi)了發(fā)票,4月開(kāi)始軟件記賬,當(dāng)時(shí)沒(méi)有員工,只給法人做了工資,我計(jì)入管理費(fèi)用了,開(kāi)出的發(fā)票計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識(shí)到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢(xún)服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
店商平臺(tái)按結(jié)算收入確認(rèn)收入,開(kāi)票加未開(kāi)票等于結(jié)算收入,如果出現(xiàn)本店已不銷(xiāo)售,后面還有未開(kāi)票給客戶(hù),收入又已經(jīng)確認(rèn)完,應(yīng)收賬款又沒(méi)有結(jié)平,怎么處理
老師,想問(wèn)下支付寶后臺(tái)的那個(gè)導(dǎo)出來(lái)的訂單明細(xì)里面有一列字段叫銀行訂單號(hào),這個(gè)是干嘛用的
答案B和E沒(méi)看出答案和選項(xiàng)有什么區(qū)別呀?


是每月分?jǐn)偟膽{證還是付款的憑證
每月分?jǐn)偟?,費(fèi)用匹配發(fā)票才好稅前扣除
開(kāi)的專(zhuān)票,但是分?jǐn)偸前凑諆r(jià)稅合計(jì)來(lái)分?jǐn)偟?
這樣不是兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上嗎
如果你們是一般納稅人,應(yīng)該按不含稅金額分?jǐn)?,如果是小?guī)模,就是按照含稅金額分?jǐn)?