可以的,這樣處理對(duì),如果你的房租要是超過(guò)一年,那就用長(zhǎng)期貸款,如果沒(méi)有超過(guò)一年就用預(yù)付賬款。

老師你好,企業(yè)一年房租可以不通過(guò)預(yù)付賬款嗎,支付時(shí)借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 攤銷時(shí)借管理費(fèi)用-房租 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租
交一年房租會(huì)記分錄是不是用借預(yù)付賬款房租,貸銀行存款,分?jǐn)倳r(shí)用,借管理費(fèi)用房租,貸預(yù)付賬款房租 如果是超過(guò)一年以上用借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用- 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用--房屋租金 貸:累計(jì)攤銷是不是老師
老師好,請(qǐng)教一下 房租的分錄,這兩個(gè)有什么區(qū)別: 1、借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 月末: 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 2、借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問(wèn)一下老師這樣操作寫(xiě)分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒(méi)到的話,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫(xiě)
老師,付房租后再攤銷房租,如果 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后來(lái)票時(shí)按月攤銷 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款,但如果這樣預(yù)付賬款就攤銷完了才能平,可以用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用過(guò)度下嗎
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無(wú)票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購(gòu)買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開(kāi)票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開(kāi)出開(kāi)票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過(guò)賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒(méi)關(guān)系嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫(xiě)幾月的
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來(lái)怎么辦,分公司沒(méi)有錢還總公司


老師,如果用預(yù)付賬款就是每個(gè)月做一次 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:預(yù)付賬款 但是只有第一次有發(fā)票,這樣沒(méi)事吧
沒(méi)事的,這樣處理是對(duì)的。