可以的走在建工程,然后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),把之前的補(bǔ)上
老師,請問一下,我司2017年3月購入一廠房,2018年1月開始改造,2019年1月完工,但做賬過程中沒有把固定資產(chǎn)面賬余額轉(zhuǎn)入在建工程,而是將原值+在建工程一并重新計(jì)提折舊,到了2020年才發(fā)現(xiàn)這問題,請問應(yīng)該如何處理
老師好,我想請教你個(gè)問題,就是有一個(gè)建筑公司,2016年接的房建項(xiàng)目,2017年年底左右完工,款項(xiàng)通過走私人賬戶撥的款,然后現(xiàn)在都2022年了,突然交補(bǔ)開發(fā)票,這種情況怎么處理?。恐耙矝]有報(bào)未開票收入
老師,你好,公司2022年有在建工程科目余額,里面有建廠房、裝修等各種費(fèi)用,但是從2022年6月開始就一直沒做處理,現(xiàn)在能處理嗎?怎么處理?
老師,以前會(huì)計(jì)2021年暫估一筆成本費(fèi)用,2022年4月收到9萬元發(fā)票,后面一直沒有做任何處理,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)付賬款貸方一直掛了9萬,這個(gè)要怎么處理呢,公司是小規(guī)模
老師,你好,我們公司有以前年度做的應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/已交增值稅是借方652920.97,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/本月應(yīng)交增值稅貸方105630.05,公司一直有留底,但這兩個(gè)科目的余額是以前年度,最近今年一直沒有用過,現(xiàn)在這兩個(gè)科目的余額怎么處理
法人能用驗(yàn)證碼登錄電子稅務(wù)局么
小規(guī)模納稅開專票6萬,普票26萬,怎么算增值稅?
工資申報(bào)8000元,扣除各種社保費(fèi)用和附加要扣個(gè)稅嗎?怎么算這種工資?
土地增值稅預(yù)征計(jì)征依據(jù)是用預(yù)收款-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款。 這個(gè)公式里的預(yù)收款是含稅還是不含稅的?
只有發(fā)票,沒有轉(zhuǎn)賬記錄的費(fèi)用,可以抵稅嗎?
土地增值稅預(yù)繳: 一般計(jì)稅方式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+9%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 簡易計(jì)稅模式下: 【當(dāng)期取得的預(yù)收款/(1+5%)-當(dāng)期應(yīng)預(yù)繳的增值稅稅款】?3% 這樣理解對嗎?
我們是新能源公司 主要負(fù)責(zé)銷售餐飲廚房用的燃油,*液體石蠟*煤基費(fèi)托合成全餾分液體石蠟該如何做賬
公司開代收電費(fèi)發(fā)票,一個(gè)是辦公室電費(fèi),一個(gè)是宿舍電費(fèi),可以開在同一張發(fā)票嗎?
怎么界定房地產(chǎn)開發(fā)成本和開發(fā)費(fèi)用呢?小項(xiàng)目太多了,弄不明白這個(gè)項(xiàng)目到底是成本還是費(fèi)用???
貨幣資金大于未分配利潤,為什么反映出企業(yè)毛利率不高或者是企業(yè)剛開不久呢
怎么做分錄?
借在建工程,貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款 借固定資產(chǎn),貸在建工程
借固定資產(chǎn),貸在建工程這一步,需要有什么附件證明嗎?
竣工結(jié)算單驗(yàn)收單等
是不是次月開始計(jì)提折舊?
對的,是的,你的折舊可以補(bǔ)
好的。之前做的借在建工程,貸應(yīng)付賬款,一直未開票,應(yīng)付賬款怎么處理?
你們單位付款了沒有,沒有發(fā)票的也可以正常做
付款了,只是沒有發(fā)票,以后也不能取得發(fā)票了,應(yīng)付賬款一直掛賬嗎?
付款了,當(dāng)時(shí)用什么來支付的銀行賬戶嗎?如果是的話,你有銀行回單嗎?
銀行賬戶支付的,有銀行回單
貸銀行存款? 做了這個(gè)銀行余額一致嗎
老師,不好意思,剛才問了一下,說錯(cuò)了,是對方開了發(fā)票,沒有從對公銀行賬戶付款,一直掛的應(yīng)付賬款
那你一直掛賬就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。