可以的,可以這么做。
留底稅額做未收入申報,以后月份開發(fā)票了,未開票收入填報負(fù)數(shù)沖回,那實際發(fā)生的未開票收入正常申報嗎?不能沖當(dāng)時留底稅額做的那部分收入是嗎?
去年因為留底退稅,報了未開票收入,今年開了發(fā)票,能沖減去年的未開票收入嗎
去年留底稅額為了不留底在4月報稅填了未開票收入,后面月份慢慢開票用了,未開票收入就填少了,今年3月說不能這樣操作,要我未開票收入填零,我改申報4月,5月沒開票我就沒改申報,今天又打電話說數(shù)據(jù)未開票出去還是有,是什么原因呢?
老師去年因為有留底,申報了不開票收入,今年我能沖掉嗎?
老師,我去年12月份漏報未開票收入50萬元,今年6月補(bǔ)申報了,產(chǎn)生了應(yīng)補(bǔ)繳稅款。但這部分未開票收入我在1月開具了30萬元,但是未沖減未開票收入。那我12月的應(yīng)補(bǔ)繳稅款會和我這部分已開但未沖減的稅款沖減嗎
老師,想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉,怎么做調(diào)整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去,,,我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產(chǎn)開票,可以不分明細(xì)嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數(shù)量7,總金額80萬??梢詥??
建筑施工活動板房租賃開幾個點稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應(yīng)收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務(wù)收入150000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經(jīng)濟(jì)增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿(mào)易公司出售貨物,是不是按增值部分的負(fù)稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
一般納稅人的城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按什么申報的
請問下老師,一般計稅的房開企業(yè),本月有銷售產(chǎn)生應(yīng)交稅金,在專票認(rèn)證的時候進(jìn)賬必須是當(dāng)月取得的專票么?前期月份取得的專票沒有認(rèn)證,是不是可以當(dāng)月認(rèn)證后抵減本月的銷項稅呢
這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎
我們是一般納稅人,比如去年我們未開票收入報了七萬多,今年每個月開票四千塊錢,每個月申報表銷項正數(shù)是4000,未開票收入那里我填-4000,最后的合計收入是0,能這樣做嗎,有什么風(fēng)險
銀行實際業(yè)務(wù)的,沒有風(fēng)險的,只要你沒有少交稅款就行。
是因為這樣,去年我們增值稅留底9千多,那時候留底退稅呢,我們沒退,就把稅金全部報成未開票收入了,相當(dāng)于沒有留底了。今年開了銷售票,沒有進(jìn)項票,就把去年的未開票收入充減了,今年就不用交稅了,這樣的情況行不行
可以的,可以這么做的。
我們是非盈利組織機(jī)構(gòu),做殘疾人康復(fù)的,政府每個月給我們補(bǔ)助,我們免費(fèi)給做康復(fù),政府的補(bǔ)助要交增值稅嗎,我們開發(fā)票要怎么開
政府補(bǔ)助,不需要繳納增值稅的,不用給他開發(fā)票
但是對方問我們要發(fā)票,我按現(xiàn)在的規(guī)定1%開,還是發(fā)票可以開成免稅的
你好,按照免稅來開發(fā)票。
直接開成免稅就可以嗎,要稅務(wù)局提交什么資料嗎
對的,是的,不需要資料的。補(bǔ)助,這個不需要有經(jīng)營范圍。
我一月跟二月已經(jīng)按照1%開了20多萬,一個季度三十萬以下免征增值稅,如果我三月份20萬開成免稅的,到時候第一季度申報的時候會不會交稅
會的,這個1%的需要交稅。
我們名字叫做殘疾人康復(fù)中心,另外的一個項目是給困難老人進(jìn)行服務(wù),民政局那邊要求必須開票,他們給我們打款,這個屬于政府的補(bǔ)助收入嗎
是的,是的,是這么做的。
那就是開的票稅率應(yīng)該開成免稅的嗎
是的,是的,對的,是的對的