你好;? ?寫0申報即可; 有收入在去認(rèn)證進(jìn)項稅; 在報? ?哈? ?
老師你好,一般納稅人 填報增值稅申報表,沒有收入,只有進(jìn)項 這種情況增值稅表2填真實的數(shù)據(jù)還是先填寫0,等有收入在抵扣呢
老師你好,公司是一般納稅人 填報增值稅申報表,收入是0,進(jìn)項稅額是有數(shù)據(jù)的 這種情況申報的話是等有收入再認(rèn)證抵扣還是根據(jù)數(shù)據(jù)填寫表2
老師你好,公司是增值稅一般納稅人 收入是0 進(jìn)項稅額有數(shù)據(jù) 這種情況這個表按數(shù)據(jù)填寫嗎 還是0申報有收入再抵扣
老師,您好,關(guān)于個體戶定期定額的問題咨詢下哈 1、開票額度低于核定的經(jīng)營額,收入是按開票數(shù)據(jù)申報,還是按0,亦或是按核定的經(jīng)營額呢 2、開票額度剛好是核定的經(jīng)營額,這種情況是按經(jīng)營額申報嗎,還是按0,這種剛剛好一致的,后幾個季度超額開發(fā)票的時候,這筆剛好的數(shù)據(jù)報經(jīng)營所得的時候是不是不用計算在內(nèi)的 3、每季度申報經(jīng)營所得稅時,收入是填寫累計數(shù)據(jù)嗎(比如10-12月,填寫1-9的收入總額,再填寫1-9預(yù)繳的經(jīng)營所得稅)
老師,一般納稅人建筑行業(yè)申報增值稅,附表二是認(rèn)證抵扣自動帶出數(shù)據(jù)還是自己手動填寫進(jìn)項份數(shù),金額和稅額呢,之后數(shù)據(jù)全部在主表生成嗎
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打印?
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進(jìn)項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝