你好;? ? 你沒(méi)有收入就寫(xiě)0 哈; 進(jìn)項(xiàng)稅暫時(shí)不認(rèn)證?

老師好,一般納稅人申報(bào)增值稅,這個(gè)月,沒(méi)有銷項(xiàng),只有5張機(jī)票個(gè)火車票,抵扣進(jìn)項(xiàng),填寫(xiě)申報(bào)表附表二點(diǎn)擊申報(bào),彈出這個(gè)是怎么操作呢?
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計(jì)抵減,但是我們4月申報(bào)增值稅的時(shí)候有進(jìn)項(xiàng)稅額,但是沒(méi)有填寫(xiě)附表四,現(xiàn)在申報(bào)7月增值稅能不能匯總填寫(xiě)附表?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)9月份控服務(wù)發(fā)票720元可以全額抵扣,當(dāng)時(shí)忘填寫(xiě)減免稅表的只填寫(xiě)附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因?yàn)闆](méi)有可以交的增值稅,所以沒(méi)有繼續(xù)更改,11月份也沒(méi)有增值稅申報(bào),這種情況應(yīng)該怎么辦?只有到有稅款的時(shí)候才能抵扣,還是可以提前改過(guò)來(lái)填寫(xiě)負(fù)數(shù)增值稅表上和減免稅表
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預(yù)繳納2%增值稅2160元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要交稅?,F(xiàn)在填8月增值稅申報(bào)表,有個(gè)表是稅額抵減情況表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?本期發(fā)生額2160,本期應(yīng)抵減2160,本期實(shí)際抵減0,期末余額2160,這樣填對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人 填報(bào)增值稅申報(bào)表,沒(méi)有收入,只有進(jìn)項(xiàng) 這種情況增值稅表2填真實(shí)的數(shù)據(jù)還是先填寫(xiě)0,等有收入在抵扣呢
小規(guī)模取得了專票,是不是按按普票用計(jì)入成本呢,老師?
固定資產(chǎn)未折舊完出售,銷售收入小于賬面剩余價(jià)值,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎,若是一般納稅人但是建筑簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目開(kāi)3個(gè)點(diǎn)合理嗎
黃金行業(yè)加工行業(yè),增值稅附表一,服務(wù)費(fèi)填寫(xiě)應(yīng)稅勞務(wù),還是簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師,您好,問(wèn)下公司是工廠生產(chǎn)銷售貨物,線上線下都銷售,現(xiàn)在電商平臺(tái)讓我開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,這個(gè)可以開(kāi)嗎?
老師好,我們有一批貨賣了一點(diǎn),退了剩余部分,供應(yīng)商給我們退款,錢(qián)退多了,多余的退款項(xiàng)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?這批貨是之前小規(guī)模納稅人只進(jìn)購(gòu)進(jìn)的,現(xiàn)在已經(jīng)變成一般納稅人了
老師好,預(yù)繳的企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?可以直接做分錄借所得稅費(fèi)用貸銀行存款嗎?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分


老師 是有收入在認(rèn)證抵扣是嗎
是的? 。? ? 后面有收入根據(jù)銷項(xiàng)稅來(lái)考慮進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證金額??