你好 嚴(yán)格來說,是要按照工資薪金來申報(bào)的 但是實(shí)務(wù)中,確實(shí)有很多公司沒有申報(bào)
老師請(qǐng)問,員工工資5500.公司給員工福利購物卡1000,計(jì)的福利費(fèi)科目,然后需要并入工資交個(gè)稅嗎?如果要,申報(bào)工資應(yīng)該申報(bào)多少,是5000還是6000?會(huì)計(jì)分錄怎么寫,謝謝!福利和工資的分錄是分開計(jì)提嗎?
過年公司發(fā)給員工的購物卡需要并入工資申報(bào)個(gè)稅,那工資表再把這部分非貨幣性福利加進(jìn)去?還是怎么做?
老師中秋節(jié)給員工發(fā)的超市購物卡500元,需要合并工資報(bào)個(gè)稅嗎?還是直接走員工福利
老師您好 請(qǐng)問年底發(fā)給員工的購物卡 這個(gè)需要合并工資一起申報(bào)嗎 還是直接做福利費(fèi)
老師,春節(jié),公司發(fā)購物卡給員工,現(xiàn)在申報(bào)1月份個(gè)人所得稅,我把工資和購物卡的金額合并一起報(bào)個(gè)人所得稅的工資薪酬?,F(xiàn)報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的基數(shù),是以工資的總額來申報(bào),還是已工資和購物卡的合并金額來申報(bào)?
這個(gè)月購買了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實(shí)際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
這個(gè)月繳納6月開發(fā)票需繳納增值稅及附加稅合計(jì)6000,怎么記賬?具體分錄是什么?
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會(huì)很大,會(huì)被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫存就不會(huì)很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對(duì)嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲(chǔ)備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒注意
請(qǐng)問一下老師,我們搞活動(dòng)請(qǐng)人,總共一人3百元,請(qǐng)問需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
是的呢 這個(gè)正常要是沒有申報(bào)有沒有風(fēng)險(xiǎn) 要是不報(bào)了是不是按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)入賬好一些呢
這個(gè)肯定有風(fēng)險(xiǎn)阿,你要沒有風(fēng)險(xiǎn),就只能申報(bào)了
是不是按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話 也是有風(fēng)險(xiǎn)的 因?yàn)樾枰o別人代繳個(gè)稅
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
你們公司入賬的時(shí)候 這種咋搞的啊
我們是做到工資表里面阿,申報(bào)個(gè)人所得稅阿