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用銀行給店長支付備用金,借其他應(yīng)收,還是其他應(yīng)付也行,等給報銷單在沖

2023-02-08 21:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-08 21:14

你好,之前有業(yè)務(wù)嗎?如果沒有業(yè)務(wù)的話,建議用其他應(yīng)收款,如果你做其他應(yīng)付款的話,這里會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。

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快賬用戶5572 追問 2023-02-08 21:25

之前沒有業(yè)務(wù),是不是還是可以用其他應(yīng)付的對吧,只不過有負(fù)數(shù)余額

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齊紅老師 解答 2023-02-08 21:27

可以的,可以這么做的

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你好,之前有業(yè)務(wù)嗎?如果沒有業(yè)務(wù)的話,建議用其他應(yīng)收款,如果你做其他應(yīng)付款的話,這里會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額。
2023-02-08
你好,看你們之前是不是有預(yù)支,做其他應(yīng)收款??現(xiàn)在就沖其他應(yīng)收款,要是沒有掛,之前先做賬掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做借其他應(yīng)付款,貸銀行
2021-04-24
您好,是的 分錄就是這么做的
2021-01-21
?是計入其他應(yīng)收款好點,等拿到發(fā)票在沖銷
2024-07-08
同學(xué), 你好,可以同時用,建議用一個科目其他應(yīng)收款
2021-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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