你好,沒錯的,就是這么做的。
支付員工報銷的分錄,借管理費用,貸銀行存款,還是借管理費用,貸其他應付款,再借其他應付款,貸銀行存款?
老師,請問下,我們代賬做分錄,員工報銷,借:管理費用,貸:其他應付款,借其他應付款,貸:銀行存款,為何要其他應付款過渡呢,不能直接借:費用,貸,銀行存款嗎
你好 公司給個人報銷費用 借 管理費用 貸 其他應付款 借 其他應付款 貸 銀行 是嗎
老師,借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 可以直接借:管理費用 貸:銀行存款嗎?
老師,你好,預支差旅費:借:其他應收款-個人 貸:銀行存款 回來報銷時:借:管理費用-差旅費 銀行存款 貸:其他應收款-個人 這樣對嗎?如果 是:借:管理費用-備用金 貸:銀行存款
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,