同學(xué), 你好,可以同時(shí)用,建議用一個(gè)科目其他應(yīng)收款
員工報(bào)銷的一開(kāi)始沒(méi)給備用金我都用其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司開(kāi)始給備用金他了,我還是繼續(xù)用其他應(yīng)付款還是用其他應(yīng)收款
問(wèn)一下,和公司員工掛了往來(lái),一個(gè)是借款,走的其他應(yīng)付款,一個(gè)是備用金,走的其他應(yīng)收款,報(bào)銷費(fèi)用的時(shí)候我走的備用金,平時(shí)大額的我就寫(xiě)的借款還款摘要,問(wèn)一下能不能只用一個(gè)科目,直接都有其他應(yīng)付款?
老師好,請(qǐng)教一下,7月份的報(bào)銷費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的時(shí)候還沒(méi)有給他支付,分錄是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,那么我現(xiàn)在用現(xiàn)金支付支付給他,借其他應(yīng)付款,貸庫(kù)存現(xiàn)金,那我的原始憑證用什么單據(jù)
股東與公司的往來(lái),給員工墊資,其他應(yīng)收款,公司又從他那借款,還是用其他其他應(yīng)收款的貸方,還是說(shuō)用其他應(yīng)付款
用銀行給店長(zhǎng)支付備用金,借其他應(yīng)收,還是其他應(yīng)付也行,等給報(bào)銷單在沖
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),開(kāi)貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)給對(duì)方?去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒(méi)有錢支付,承包方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎