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新接收的公司兩套賬,怎么整合成一套賬,差異如何處理,是新建賬套還是在現(xiàn)有的賬套進(jìn)行調(diào)整

2023-02-08 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-08 11:54

你好;? 你是外賬和內(nèi)賬合并 ; 還是說兩個(gè)公司 的業(yè)務(wù)來合并? ?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:03

內(nèi)賬和外賬,制造業(yè)原材料差異很大

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:04

你好; 這個(gè)學(xué)堂有? ?課程的; 去看看;? 把你外賬少做的? ? ?補(bǔ)做即可? ?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:05

就是我想的是把原材料通過材料成本差異調(diào)整,調(diào)成實(shí)際的,金額比較大會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎,還需要重新建賬套嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:06

?你好 ;? 建議如果很大的話; 重新建賬哈? ?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:08

重新建賬的話,期初數(shù)據(jù)是按照實(shí)際的嗎,那差異怎么弄

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:09

你好; 是的;按照實(shí)際來? 處理 ;? ? ?差異? ?看是不是之前確實(shí)產(chǎn)生了 差異調(diào)整 在去 紅沖分錄? ?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:11

沒太懂,如果按照真實(shí)的數(shù)據(jù)來,又怎么調(diào)整,能不能直接按照庫(kù)存盤點(diǎn)差異,通過待處理財(cái)產(chǎn)損溢調(diào)整

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:13

我了解的是材料成本沒按照真實(shí)的成本核算,是按照稅負(fù)率算的,導(dǎo)致實(shí)際庫(kù)存和賬上差異比較大,可不可以按照實(shí)際盤點(diǎn)庫(kù)存通過待處理財(cái)產(chǎn)差異調(diào)整,金額大的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),有什么風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:13

你好;? 真實(shí)的? ?做; 之前的數(shù)據(jù) 錯(cuò)誤的都要去挨著去沖數(shù)據(jù)哈? ;? 你? ?金額很大的話; 直接這樣走這個(gè)科目; 怕后期 稅務(wù)局那邊查你? ?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:15

那之前數(shù)據(jù)丟失了咋弄,而且調(diào)整了以后成本都變了,不是還要補(bǔ)稅?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:16

你好; 意思明細(xì)都沒有了嗎 ? 那你怎么知道? 成本數(shù)據(jù)這些 ;? ?是的; 還可能涉及稅費(fèi)的處理的??

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:18

對(duì),現(xiàn)在就重新盤點(diǎn)的庫(kù)存,賬上和實(shí)物差別比較大

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:19

你好 ;? 實(shí)物大了。? ? ?如果賬實(shí)不一致 ; 你寫盤點(diǎn)調(diào)整報(bào)告; 看是否去調(diào)整之前分錄 (先查原因? ?)

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:22

那是直接在原賬套調(diào)整嗎,之前的會(huì)計(jì)成本是直接按照稅負(fù)估計(jì)的,和實(shí)際出庫(kù)差別很大,現(xiàn)在就不知道怎么調(diào)整成實(shí)際的合適了,原先實(shí)際出庫(kù)的數(shù)據(jù)也找不到了

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:23

你好1;? 你先去把原因找到; 如果確實(shí)之前的業(yè)務(wù) 分錄錯(cuò)誤了。? 是在原分錄調(diào)整的?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:25

那調(diào)整出庫(kù)的數(shù)據(jù),成本就變了,可能又要改報(bào)表補(bǔ)稅,會(huì)不會(huì)有很大的風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:26

你好 ;? ? ?如果大量的變動(dòng)報(bào)表數(shù)據(jù); 可能查賬的??

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:28

那老師,能不能后續(xù)出庫(kù)的時(shí)候也不按照實(shí)際的,給慢慢通過出庫(kù)整合成實(shí)際的

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:28

?你好;? ? ? 不能哈 ;? 按實(shí)際來處理 ;? ? 不能這樣錯(cuò)下去的??

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你好;? 你是外賬和內(nèi)賬合并 ; 還是說兩個(gè)公司 的業(yè)務(wù)來合并? ?
2023-02-08
同學(xué),你好 應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)可以放在預(yù)付賬款借方
2021-09-28
你好! 兩種方法都可以,建議建一個(gè)新的再調(diào)整。
2021-11-29
您好,用一個(gè)往來科目掛著,把負(fù)債表做 平,您說亂賬就是往來亂了么,查清的入賬,其他用一個(gè) 其他應(yīng)付款-暫估 做平
2024-03-15
你好 ;? 1. 延續(xù)? 外賬的數(shù)據(jù)先建賬? 2. 然后建賬后去核對(duì)數(shù)據(jù) 與你實(shí)際? ? 核對(duì)差異 后; 在調(diào)整? ?3; 你必須要和你外賬原來數(shù)據(jù)? ? ?先一致 ;然后去調(diào)整; 避免稅務(wù)系統(tǒng)不連貫 有風(fēng)險(xiǎn)的?
2022-06-20
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