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新接收的公司兩套賬,怎么整合成一套賬,差異如何處理,是新建賬套還是在現(xiàn)有的賬套進行調(diào)整

2023-02-08 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-08 11:54

你好;? 你是外賬和內(nèi)賬合并 ; 還是說兩個公司 的業(yè)務(wù)來合并? ?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:03

內(nèi)賬和外賬,制造業(yè)原材料差異很大

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:04

你好; 這個學堂有? ?課程的; 去看看;? 把你外賬少做的? ? ?補做即可? ?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:05

就是我想的是把原材料通過材料成本差異調(diào)整,調(diào)成實際的,金額比較大會有風險嗎,還需要重新建賬套嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:06

?你好 ;? 建議如果很大的話; 重新建賬哈? ?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:08

重新建賬的話,期初數(shù)據(jù)是按照實際的嗎,那差異怎么弄

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:09

你好; 是的;按照實際來? 處理 ;? ? ?差異? ?看是不是之前確實產(chǎn)生了 差異調(diào)整 在去 紅沖分錄? ?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:11

沒太懂,如果按照真實的數(shù)據(jù)來,又怎么調(diào)整,能不能直接按照庫存盤點差異,通過待處理財產(chǎn)損溢調(diào)整

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:13

我了解的是材料成本沒按照真實的成本核算,是按照稅負率算的,導(dǎo)致實際庫存和賬上差異比較大,可不可以按照實際盤點庫存通過待處理財產(chǎn)差異調(diào)整,金額大的話會不會有風險,有什么風險

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:13

你好;? 真實的? ?做; 之前的數(shù)據(jù) 錯誤的都要去挨著去沖數(shù)據(jù)哈? ;? 你? ?金額很大的話; 直接這樣走這個科目; 怕后期 稅務(wù)局那邊查你? ?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:15

那之前數(shù)據(jù)丟失了咋弄,而且調(diào)整了以后成本都變了,不是還要補稅?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:16

你好; 意思明細都沒有了嗎 ? 那你怎么知道? 成本數(shù)據(jù)這些 ;? ?是的; 還可能涉及稅費的處理的??

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:18

對,現(xiàn)在就重新盤點的庫存,賬上和實物差別比較大

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:19

你好 ;? 實物大了。? ? ?如果賬實不一致 ; 你寫盤點調(diào)整報告; 看是否去調(diào)整之前分錄 (先查原因? ?)

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:22

那是直接在原賬套調(diào)整嗎,之前的會計成本是直接按照稅負估計的,和實際出庫差別很大,現(xiàn)在就不知道怎么調(diào)整成實際的合適了,原先實際出庫的數(shù)據(jù)也找不到了

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:23

你好1;? 你先去把原因找到; 如果確實之前的業(yè)務(wù) 分錄錯誤了。? 是在原分錄調(diào)整的?

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:25

那調(diào)整出庫的數(shù)據(jù),成本就變了,可能又要改報表補稅,會不會有很大的風險

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:26

你好 ;? ? ?如果大量的變動報表數(shù)據(jù); 可能查賬的??

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快賬用戶2041 追問 2023-02-08 12:28

那老師,能不能后續(xù)出庫的時候也不按照實際的,給慢慢通過出庫整合成實際的

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:28

?你好;? ? ? 不能哈 ;? 按實際來處理 ;? ? 不能這樣錯下去的??

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你好;? 你是外賬和內(nèi)賬合并 ; 還是說兩個公司 的業(yè)務(wù)來合并? ?
2023-02-08
同學,你好 應(yīng)付賬款貸方負數(shù)可以放在預(yù)付賬款借方
2021-09-28
你好! 兩種方法都可以,建議建一個新的再調(diào)整。
2021-11-29
您好,用一個往來科目掛著,把負債表做 平,您說亂賬就是往來亂了么,查清的入賬,其他用一個 其他應(yīng)付款-暫估 做平
2024-03-15
你好 ;? 1. 延續(xù)? 外賬的數(shù)據(jù)先建賬? 2. 然后建賬后去核對數(shù)據(jù) 與你實際? ? 核對差異 后; 在調(diào)整? ?3; 你必須要和你外賬原來數(shù)據(jù)? ? ?先一致 ;然后去調(diào)整; 避免稅務(wù)系統(tǒng)不連貫 有風險的?
2022-06-20
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