你好,是的,是包括在其中的?
老師,請問一下,應交增值稅-轉出未交增值稅 應交增值稅-轉出多交增值稅會有余額嗎
老師,請問下應交稅費-應交增值稅為貸方余額,就是用 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 核算:應交稅費-應交增值稅合計為零平賬。 同理轉出多交增值稅也是一樣的 是不是這樣子的!
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)和應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)核算什么內(nèi)容?
老師,月末結轉增值稅,這樣結轉可以嗎,假設進項,1000,銷項500,分錄如下,結轉, 借:應交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅1000 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 500 貸:應交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問題?
老師麻煩請問一下,應交增值稅的轉出多交增值稅和轉出未交增值稅包括在應交增值稅的計算中嗎?
老師,進項稅轉出的賬務如何處理
老師,商貿(mào)企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負率是多少呀
老師,到手7000,在申報個人所得稅的時候該填多少呢
這兩張票子沒有原始憑證,只有那個就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉出呢?