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老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?

2025-09-04 19:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-04 19:14

1.?7月進項撤銷重勾、7-8月進項合并在8月勾選,操作可行。 2.?進項稅額轉(zhuǎn)出處理:補做7月轉(zhuǎn)出分錄(借成本費用,貸應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出),再在8月增值稅申報表附表二第13欄填該轉(zhuǎn)出金額即可。

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:16

老師 我剛剛7月反結(jié)賬了

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:16

可以在7月賬上修改嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-04 19:20

同學你好 那你更正申報表嗎

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:23

我沒有更正申報表,7月報表是對的

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:23

7月申報表里顯示正確的進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:25

我在做8月賬的時候發(fā)現(xiàn)7月留抵稅額對不上才知道自己賬不對的

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:27

然后撤銷7月勾選統(tǒng)計,重新勾選7月進項稅額 吧7月漏勾選的給勾選上了結(jié)果造成7、8月的進項稅額合并在8月了

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:28

老師請教下 接下來我該如何做賬和報8月增值稅呢?

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:29

另8月開票了產(chǎn)生了增值稅 如何申報呢?

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齊紅老師 解答 2025-09-04 19:30

那就反結(jié)帳到七月更正賬上的

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齊紅老師 解答 2025-09-04 19:30

更正完之后八月所屬期的這個月申報正好

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:33

那7月增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-09-04 19:37

你都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:39

老師 麻煩您給我寫下7月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧 感謝

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:41

還有我撤銷勾選7月進項稅,是否體現(xiàn)在7月賬里呢

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:41

現(xiàn)在8月勾選抵扣數(shù)據(jù)顯示7-8月合計數(shù)據(jù)

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:42

8月增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)呢 還請您幫忙寫下8月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 ?感謝

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齊紅老師 解答 2025-09-04 19:43

借銷項 貸進項 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:45

老師您這個分錄是7月反結(jié)賬后跟增值稅報表上的數(shù)據(jù)一樣,結(jié)轉(zhuǎn)正確增值稅分錄嗎

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快賬用戶3545 追問 2025-09-04 19:46

還是?我沒看明白

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齊紅老師 解答 2025-09-04 19:46

這是結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項的 然后再做 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅

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按照紅字發(fā)票進行勾選認證,然后賬務(wù)上沖銷之前做的。
2023-09-13
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2025-08-06
您好,按您說的您7月份的時候,就可以直接入賬 進項稅額科目的 您現(xiàn)在這樣補分錄也是可以的
2020-09-03
你好,是的,轉(zhuǎn)出就要繳納這筆增值稅得
2025-07-15
同學你好 附表二里面轉(zhuǎn)出
2021-09-08
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