1.?7月進項撤銷重勾、7-8月進項合并在8月勾選,操作可行。 2.?進項稅額轉(zhuǎn)出處理:補做7月轉(zhuǎn)出分錄(借成本費用,貸應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出),再在8月增值稅申報表附表二第13欄填該轉(zhuǎn)出金額即可。
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進項稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,你好,我在實務(wù)工作中,從中途接手的,7月份做憑證時,是一張增值稅專用發(fā)票,但是以前的會計已經(jīng)勾選認證了,我7月份入帳,按照發(fā)票需要做進項稅的,這樣就造成了賬套里面的進項稅和7月勾選認證的不符合,這樣怎么進行調(diào)整?
老師:請教一個問題,我們簡易計稅項目,7月份收到一張專票,我忘記了,遭抵扣了進項,現(xiàn)在8月份申報,發(fā)現(xiàn)了,需要進項轉(zhuǎn)出,我這種更改7月份增值稅申報表,進項轉(zhuǎn)出,有滯納金沒有?可以在8月份申報的時候進項轉(zhuǎn)出?
老師好,7月我的進項發(fā)票,已經(jīng)抵扣勾選,8月退了一部分貨,廠家開了負數(shù)發(fā)票,8月勾選的時候需要怎么操作?怎么做帳?需要進項稅額轉(zhuǎn)出啥的嗎?
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當時入賬時稅額都計入費用了,未進行進項稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了,金額是403元。我現(xiàn)在更正7月份增值稅報表,把這403元稅補交上可以嗎
老師您好,一般借款的費用化和資本化利息怎么算?費用化要算時間權(quán)重嗎
中級財管舊設(shè)備那個是第幾章來著??
法人自己的車,讓保險公司把發(fā)票開給公司合法嗎
老師,集團公司的賬好做嗎?
老師您好,我們公司投標需要200萬的居間費,這個怎么操作呢?
動產(chǎn)抵押設(shè)立時間不是看合同生效時間么?那為什么同一動產(chǎn)上數(shù)種擔保物權(quán)并存時抵押權(quán)要看啥時候登記呀?
老師,公司員工出差,給員工的餐費補助,差旅費補助等都是沒有發(fā)票的,可以直接用自制差旅費報銷單入賬嗎?需要計入工資申報個稅嗎?
這個問題答案里面他說銷項稅只有一和三,那請問第七項那個轉(zhuǎn)讓股權(quán)不屬于銷項稅嗎?為什么
老師。第2小問,求平均資本成本我不理解估東權(quán)益的權(quán)重占比,分母為什么是12000
老師你好,河沙石子水泥鋼筋,在哪種情況下可以開3的稅率呀
老師 我剛剛7月反結(jié)賬了
可以在7月賬上修改嗎
同學你好 那你更正申報表嗎
我沒有更正申報表,7月報表是對的
7月申報表里顯示正確的進項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)
我在做8月賬的時候發(fā)現(xiàn)7月留抵稅額對不上才知道自己賬不對的
然后撤銷7月勾選統(tǒng)計,重新勾選7月進項稅額 吧7月漏勾選的給勾選上了結(jié)果造成7、8月的進項稅額合并在8月了
老師請教下 接下來我該如何做賬和報8月增值稅呢?
另8月開票了產(chǎn)生了增值稅 如何申報呢?
那就反結(jié)帳到七月更正賬上的
更正完之后八月所屬期的這個月申報正好
那7月增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)
你都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師 麻煩您給我寫下7月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧 感謝
還有我撤銷勾選7月進項稅,是否體現(xiàn)在7月賬里呢
現(xiàn)在8月勾選抵扣數(shù)據(jù)顯示7-8月合計數(shù)據(jù)
8月增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)呢 還請您幫忙寫下8月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 ?感謝
借銷項 貸進項 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師您這個分錄是7月反結(jié)賬后跟增值稅報表上的數(shù)據(jù)一樣,結(jié)轉(zhuǎn)正確增值稅分錄嗎
還是?我沒看明白
這是結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項的 然后再做 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅