您好,計稅合計記入收入和成本就行
新公司,建內(nèi)賬, 1.需要用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額和銷項稅額嗎,這樣材料成本是不含稅價,購入材料進項稅入應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,根據(jù)外賬認證金額再從待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額? 2.還是購入材料成本直接用含稅價,進項稅額不體現(xiàn),銷售收入直接用含稅價,不體現(xiàn)銷項稅額,直接在管理費用下設(shè)置稅金明細賬?從最后生成的財務(wù)報表上看,這兩種哪種流程核算更準確?
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時開正數(shù)發(fā)票的時候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費2237.62元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數(shù)發(fā)票的時候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費 負數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 負數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個發(fā)票是普票,它影響了我財務(wù)報表中應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額的金額?
內(nèi)賬怎么處理進項稅額和銷項稅額,收入和材料都是不含稅的,但是收到票要做增值稅應(yīng)交稅費進項或者銷項,這個時候是應(yīng)交稅費負數(shù)直接影響了負債減少,
老師,當(dāng)月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進項發(fā)票開進來,收到發(fā)票的時候做了會計分錄,借,原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 貸:銀行存款, 當(dāng)月還需要把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額嗎?還是下個月轉(zhuǎn)?
公司內(nèi)帳,收入確認按含稅的金額確認,需要交的稅按進項差提取,這個進銷差的分錄是不是:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項-進項)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅?如果是這樣,資產(chǎn)負債表里應(yīng)交稅金是負數(shù)嗎?
老師有張發(fā)票是6月30日進來的,然后7月1號對方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會計直接找會計工作? 問題是我們這里招出納的少,招會計的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個科目余額表跟明細帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的要求,A公司計劃投資一個智能制造項目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項目后仍維持該目標結(jié)構(gòu)。在該目標資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風(fēng)險利率為5%,市場風(fēng)險滋價為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運用可比公司法,計算M公司的β就產(chǎn) (2)運用可比公司法,計算智能制造項目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點,怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問下同樣都是工資 生成成本 和制造費用單獨分開記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬一下免附加稅,季度30萬以上附加稅減半對嗎
老師,我不會填固定資產(chǎn)一次性扣除:(需要老師幫我在表格上填寫第1季度與第2季度,的數(shù)據(jù)) 例如,2024年2月新購一臺生產(chǎn)設(shè)備300萬,按5年計提折舊,無殘值,會計月折舊額=5萬,稅法月折舊額=2.5萬
老師,我剛剛接手的一個小規(guī)模公司的賬,他屬于商貿(mào)企業(yè),這個公司之前得會計把采購進來的東西全部做到了原材料科目,也沒有啟用數(shù)量金額輔助核算,那么我現(xiàn)在如果實現(xiàn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈?能不能倒推成本
老師不是超過5000才交個稅嗎?為什么5888的沒有交個稅