是的,你要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
老師好,請問一般納稅人買的金稅盤和服務(wù)費(fèi),這個可以全額抵扣增值稅是吧?這個有時間要求嗎?我家每年的服務(wù)費(fèi),都沒抵扣增值稅那,這個都可以抵嗎,分錄怎么做正確啊…………
請教 一般納稅人公司 做賬時一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅 因為一直都有抵扣的留底 但是12月報11月時有繳增值稅 那12月的賬要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?但是賬面的還是有抵扣預(yù)留的,只是報稅時沒有勾選進(jìn)項。那我12月繳的增值稅要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
以抵扣的進(jìn)項票,賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅?怎么做賬
以抵扣的進(jìn)項票,賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅?(因為每個月進(jìn)出的稅額都是正正好的,沒有多繳納增值稅)怎么做賬
2022.10月以抵扣的進(jìn)項票,2023.2月賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅(因為每個月進(jìn)出項稅額一致),可以在2月多一筆別的進(jìn)項 來抵扣這個增值稅嗎
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實(shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
國稅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
賬務(wù)系統(tǒng)入賬的借貸方怎么做???
借:其他應(yīng)收款。等發(fā)票到了沖 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
為啥說的都不一樣。我更加看不懂了
關(guān)鍵是對方是否重新開票?如果,不重新開,就是他說的那樣
對方不重新開票了,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么做借貸啊到底……:(
那就按那個老師說的,借方轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用
那我還要多交一筆增值稅的話。 怎么補(bǔ)交啊?怎么入賬
就在你轉(zhuǎn)出的當(dāng)月申報表中填寫就交了
那他沖紅沖掉了。 我這邊入賬憑證是哪個?
就是前邊做的轉(zhuǎn)出分錄呀
不用這張作憑證入冊 或者 紅字信息表入冊嗎
在申報表的附表2填報
然后拿申報表的附表2。 作憑證入冊咯?
然后拿申報表的附表2。 作憑證入冊咯?
就是你的紅字申請信息還有對方開的紅字發(fā)票
??聽都聽不懂……..我的意思是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄也需要憑證吧……這個以什么作為憑證???(賣方要把我以抵扣的進(jìn)項票沖紅)
你做賬的原始憑證就是你開的紅字信息表和對方開的紅字發(fā)票呀。那個就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出的依據(jù)
哦我也要開紅字信息表嗎?我是買方我咋開(救命沒碰到過這個
你已認(rèn)證了,就該你開紅字信息?,F(xiàn)在你沒開,就要憑紅字發(fā)票入賬