你好 是的 進項轉(zhuǎn)出的要交增值稅? 借 應付,貸成本費用,進項轉(zhuǎn)出??
公司收到銷售方紅字發(fā)票,我方已經(jīng)進行抵扣過了,需要做進項轉(zhuǎn)出?那抵扣部分增值稅是補交還是怎么處理呢?
老師 問下 之前我們租房專票是100 現(xiàn)在全沖了 沖了100 收到紅字發(fā)票了 我做賬是不是做紅字相同分錄 那之前抵扣的稅款怎么辦 報稅的時候需要增值稅表需要進項轉(zhuǎn)出嗎
以抵扣的進項票,賣家要沖紅,那我是不是要補交那部分增值稅?怎么做賬
以抵扣的進項票,賣家要沖紅,那我是不是要補交那部分增值稅?(因為每個月進出的稅額都是正正好的,沒有多繳納增值稅)怎么做賬
2022.10月以抵扣的進項票,2023.2月賣家要沖紅,那我是不是要補交那部分增值稅(因為每個月進出項稅額一致),可以在2月多一筆別的進項 來抵扣這個增值稅嗎
接受一家餐飲企業(yè)財務,報稅會計師事務所負責,賬務2年沒做,也沒交接清單,幾個會計就負責比價審核付款,登記團餐項目收款,會計月底也不盤點,現(xiàn)在賬目短了兩年了,現(xiàn)在應該怎么開展工作
老師,我們是建筑公司,甲方對我們的罰款2萬,我們?nèi)绾稳胭~,走營業(yè)外支出嗎?2萬從工程款里扣除,這2萬還得正常開票給甲方
老師,我們從海南進口貨物,然后再加工出口,能退稅嗎
老師,我們老板買了一家單位的營業(yè)執(zhí)照,然后呢,他們這個單位經(jīng)營了幾年,然后賬面上是有東西的,然后呢,我們單位買過來之后,承接著繼續(xù)往后經(jīng)營的話,他賬上是不是有些東西必須得清空了呀,我們才能接著往后做呢
你好老師,我要改之前年度的企業(yè)所得稅報表,怎么改不了,顯示本期以后還存在申報信息不允許更正,這個怎么解決
老師老板分紅的時候產(chǎn)個稅,不一定能分到錢啊,有利潤不一定有貨幣資金,對嗎
公司與個人簽訂的租房合同,個人是出租方,公司可以操作代開發(fā)票嗎?
老師好,勞務費是需要在個人所得稅APP申報嗎?是按不含稅金額申報,是吧?
老師,我的營業(yè)執(zhí)照過期了可以暫期還是說只能注銷呢
老師,平時入的一些沒有發(fā)票的費用,可以怎么備注后面匯算時才知道這筆該調(diào)增??梢灾苯釉谡獙?調(diào)增嗎
可以這個月多一筆別的進項來抵扣這比被沖紅的增值稅嗎?
可以有其他進項認證了,也可以抵扣。