你好 是的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的要交增值稅? 借 應(yīng)付,貸成本費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
公司收到銷售方紅字發(fā)票,我方已經(jīng)進(jìn)行抵扣過了,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?那抵扣部分增值稅是補(bǔ)交還是怎么處理呢?
老師 問下 之前我們租房專票是100 現(xiàn)在全沖了 沖了100 收到紅字發(fā)票了 我做賬是不是做紅字相同分錄 那之前抵扣的稅款怎么辦 報(bào)稅的時(shí)候需要增值稅表需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
以抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅?怎么做賬
以抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅?(因?yàn)槊總€(gè)月進(jìn)出的稅額都是正正好的,沒有多繳納增值稅)怎么做賬
2022.10月以抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,2023.2月賣家要沖紅,那我是不是要補(bǔ)交那部分增值稅(因?yàn)槊總€(gè)月進(jìn)出項(xiàng)稅額一致),可以在2月多一筆別的進(jìn)項(xiàng) 來抵扣這個(gè)增值稅嗎
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶,開進(jìn)來1%的普票,這個(gè)怎么是1%
老師,請教下,企業(yè)所得稅申報(bào)表上的營業(yè)收入和利潤表上的營業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)銷售額合計(jì)不等于營業(yè)收入金額?申報(bào)表上的銷售額不就是營業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實(shí)際庫存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實(shí)際盤點(diǎn)的材料入賬嗎? 有什么注意事項(xiàng)?需要補(bǔ)稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報(bào)了
私立學(xué)校 工資問題 老師 食堂員工 宿管門衛(wèi) 分別記入什么明細(xì)科目
老師好,請問實(shí)操課程一年沒聽完,后面還能聽嗎
快帳創(chuàng)建那,是需要填寫現(xiàn)在單位的嗎?納稅那,小學(xué)填小規(guī)模還是一般[疑問]我在手機(jī)上看的,家里沒有電腦呢
公司是小規(guī)模納稅人,成立之后一張票都沒開,但是對公戶收了金融機(jī)構(gòu)的100萬.馬上又轉(zhuǎn)給個(gè)人了,這筆款是個(gè)人的貸款,做注銷的時(shí)候稅務(wù)說這個(gè)款要么是收入,要么轉(zhuǎn)給個(gè)人要補(bǔ)個(gè)稅,請問如何處理可以快速注銷公司
可以這個(gè)月多一筆別的進(jìn)項(xiàng)來抵扣這比被沖紅的增值稅嗎?
可以有其他進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,也可以抵扣。