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老師你好,由于疫情好去年10-12月我們沒庫存數(shù)沒法結(jié)賬,今年1月底的庫存數(shù)有了這個帳該怎么結(jié)呢

2023-01-31 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-31 15:05

之前賬務(wù)處理都沒有做嗎?確認(rèn)了收入的 借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品 借利潤分配,未分配利潤貸,以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶1584 追問 2023-01-31 15:46

那幾個月一直沒庫存數(shù)其他數(shù)據(jù)都有,能不能這樣結(jié),1月份不是有庫存數(shù)量了嗎,把這幾個月攢下來的庫存數(shù)都放在一月份進(jìn)行調(diào)整一塊出或入,去年沒結(jié)賬的月份不管庫存就這樣結(jié)賬行不

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齊紅老師 解答 2023-01-31 15:47

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1584 追問 2023-01-31 15:48

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-01-31 15:50

不用客氣,工作愉快。

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之前賬務(wù)處理都沒有做嗎?確認(rèn)了收入的 借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品 借利潤分配,未分配利潤貸,以前年度損益調(diào)整。
2023-01-31
同學(xué),你好 差額做分錄調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品
2024-04-30
你好 可以再建立噸核算的明細(xì)科目或是輔助核算 建一張轉(zhuǎn)移的憑證 轉(zhuǎn)過去 比方:原來明細(xì)科目是01或是輔助編碼是01 現(xiàn)在建立個02 借:庫存商品 02 貸:庫存商品01
2021-02-04
你好,本來沒有庫存,分錄做錯成有庫存,你當(dāng)時所做的錯誤分錄是??
2024-04-15
你好,取得收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本
2020-09-07
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