你好,同學。 你需要確認折舊金額就必須知道原值,不然折舊無法確定
老師,請問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值,本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額,累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊,是這樣填么,如果不是應該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計折舊35?
那老師我不知道這個茶園的原值是多少,那我怎么開始累計折舊呢?累計折舊完了之后又顯示我的那個累計折舊是負20萬,我真的好頭痛
老師,我剛到一家建筑公司,這個單位固定資產(chǎn)沒有臺賬,不知道原值是多少,也不知道累計折舊了多少,怎么辦?上任會計就隨便提的折舊
匯算清繳稅務局玩我們調(diào)整折舊說,順我們折舊提的高,比如說賬栽金額原值100萬,折舊15萬,累計折舊20萬,稅務局說我們折舊多提5萬,那么這個稅收金額欄次怎么填寫?是不是這么填寫!稅收金額原值也是100萬,稅收折舊金額填寫10萬,稅收累計金額填寫20萬呢?
老師,16年購入固定資產(chǎn)20萬元,折舊年限8年,已經(jīng)折舊完成,要做資產(chǎn)處置,沒有殘值的情況下計提折舊是不是也是20萬,但是現(xiàn)在賬上原值是20萬,累計折舊是15萬,那我處置分錄 借:累計折舊 15 貸:固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里,應該是不是少計提折舊了呢 要不然怎么累計折舊額不是20呢
樸老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會計分錄處理
老師,請問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費計入無形資產(chǎn)還是在建工程
老師,就是給股東7月和 8月都做了工資。但是一直沒發(fā)工資,也報了個稅,9月份把7-8月工資一起發(fā)了行嗎
老師,總公司申報財務報表和所得稅,是需要把分公司的數(shù)據(jù)加在一起嗎
老師,請問公司簽了一個模擬器系統(tǒng)升級合同,這個項目升級需要配個電腦,購進的電腦怎么做賬,借哪個科目
質量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計入在銷售費用-品質扣款,還是營業(yè)外支出-品質扣款
老師稅局一般查賬會查什么呀
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報勞動合同通不過,提示工資低于最定標準,那這個要咋么處理
那我假設我的顏值是100萬的話,那我這個科目余額怎么就是負20萬了嗎?
折舊不可能大于固定資產(chǎn)原值,所以不會存在您說的負數(shù)。
那你的意思是我大于原則是嗎?那我之前我都沒有提過額折舊嗯,我今年我才開始做的那個成本
你這里 累計折舊=(固定資產(chǎn)?殘值)÷預計使用年限 每年折舊 所以折舊金額不可能大于原值
我去年我前年大前年我都沒有提折舊,我今年提的他就變成負20萬了,我究竟應該怎么樣才能把那個折舊又提了?又不能成為負數(shù)呢?
什么意思 你沒有計提,可以補計提 補也不會導致負數(shù)
那我補題的怎么就又導致負數(shù)了呢?
你肯定就是金額錯誤,提多了才會負數(shù)
累計折舊=(固定資產(chǎn)?殘值)÷預計使用年限 每年折舊的計算公式
老師,你看我上面的那個圖片有有有標藍色的那個圖片,怎么就提多了?我不知道哪里提多了
生物資產(chǎn),你的折舊大于原值了 你去看一下你折舊怎么計算的,顯然是這里錯誤了
怎么就大于原值了嗎?原值是多少我都不知道是多少
你這里生物資產(chǎn)貸方和借方 你去查一下貸方數(shù)據(jù)由哪些構成 大于了借方 導致負數(shù)
那如果我要把它扯平了,我借生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊的話,我?guī)搸裁茨??就是我應該怎么樣把它扯平嘛?我這邊補題補題的話,我也補題了,但是關鍵是補題的那個系統(tǒng)的分錄我不知道應該怎么寫
你現(xiàn)在需要去看一下貸方發(fā)生額是由哪些構成 然后才能確定處理方法
單方發(fā)生額就是由這些構成啊!
你這里摘要是入庫 看你的明細或總帳1621的貸方
20萬的話就多了個20萬嗯,他是一個負數(shù),是不是因為這個借方多了20萬?他就變成負數(shù)了,然后我應該怎么樣去變成零嘛?
你要去查是哪一筆憑證多出來的 當時錯誤原因 才能決定如何調(diào)整