你好,同學(xué)。 你需要確認(rèn)折舊金額就必須知道原值,不然折舊無(wú)法確定

老師,請(qǐng)問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值,本年折舊 是本年12個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提年舊的總額,累計(jì)折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時(shí)借的累計(jì)折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬(wàn),上年累計(jì)折舊35萬(wàn),出售固定資產(chǎn)20萬(wàn)(已累計(jì)折舊10萬(wàn)),本年計(jì)提折舊10萬(wàn)(含出售固定資產(chǎn)計(jì)提一個(gè)月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計(jì)折舊35?
那老師我不知道這個(gè)茶園的原值是多少,那我怎么開始累計(jì)折舊呢?累計(jì)折舊完了之后又顯示我的那個(gè)累計(jì)折舊是負(fù)20萬(wàn),我真的好頭痛
老師,我剛到一家建筑公司,這個(gè)單位固定資產(chǎn)沒有臺(tái)賬,不知道原值是多少,也不知道累計(jì)折舊了多少,怎么辦?上任會(huì)計(jì)就隨便提的折舊
匯算清繳稅務(wù)局玩我們調(diào)整折舊說,順我們折舊提的高,比如說賬栽金額原值100萬(wàn),折舊15萬(wàn),累計(jì)折舊20萬(wàn),稅務(wù)局說我們折舊多提5萬(wàn),那么這個(gè)稅收金額欄次怎么填寫?是不是這么填寫!稅收金額原值也是100萬(wàn),稅收折舊金額填寫10萬(wàn),稅收累計(jì)金額填寫20萬(wàn)呢?
老師,16年購(gòu)入固定資產(chǎn)20萬(wàn)元,折舊年限8年,已經(jīng)折舊完成,要做資產(chǎn)處置,沒有殘值的情況下計(jì)提折舊是不是也是20萬(wàn),但是現(xiàn)在賬上原值是20萬(wàn),累計(jì)折舊是15萬(wàn),那我處置分錄 借:累計(jì)折舊 15 貸:固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里,應(yīng)該是不是少計(jì)提折舊了呢 要不然怎么累計(jì)折舊額不是20呢
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


那我假設(shè)我的顏值是100萬(wàn)的話,那我這個(gè)科目余額怎么就是負(fù)20萬(wàn)了嗎?
折舊不可能大于固定資產(chǎn)原值,所以不會(huì)存在您說的負(fù)數(shù)。
那你的意思是我大于原則是嗎?那我之前我都沒有提過額折舊嗯,我今年我才開始做的那個(gè)成本
你這里 累計(jì)折舊=(固定資產(chǎn)?殘值)÷預(yù)計(jì)使用年限 每年折舊 所以折舊金額不可能大于原值
我去年我前年大前年我都沒有提折舊,我今年提的他就變成負(fù)20萬(wàn)了,我究竟應(yīng)該怎么樣才能把那個(gè)折舊又提了?又不能成為負(fù)數(shù)呢?
什么意思 你沒有計(jì)提,可以補(bǔ)計(jì)提 補(bǔ)也不會(huì)導(dǎo)致負(fù)數(shù)
那我補(bǔ)題的怎么就又導(dǎo)致負(fù)數(shù)了呢?
你肯定就是金額錯(cuò)誤,提多了才會(huì)負(fù)數(shù)
累計(jì)折舊=(固定資產(chǎn)?殘值)÷預(yù)計(jì)使用年限 每年折舊的計(jì)算公式
老師,你看我上面的那個(gè)圖片有有有標(biāo)藍(lán)色的那個(gè)圖片,怎么就提多了?我不知道哪里提多了
生物資產(chǎn),你的折舊大于原值了 你去看一下你折舊怎么計(jì)算的,顯然是這里錯(cuò)誤了
怎么就大于原值了嗎?原值是多少我都不知道是多少
你這里生物資產(chǎn)貸方和借方 你去查一下貸方數(shù)據(jù)由哪些構(gòu)成 大于了借方 導(dǎo)致負(fù)數(shù)
那如果我要把它扯平了,我借生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊的話,我?guī)?yīng)該帶什么呢?就是我應(yīng)該怎么樣把它扯平嘛?我這邊補(bǔ)題補(bǔ)題的話,我也補(bǔ)題了,但是關(guān)鍵是補(bǔ)題的那個(gè)系統(tǒng)的分錄我不知道應(yīng)該怎么寫
你現(xiàn)在需要去看一下貸方發(fā)生額是由哪些構(gòu)成 然后才能確定處理方法
單方發(fā)生額就是由這些構(gòu)成?。?
你這里摘要是入庫(kù) 看你的明細(xì)或總帳1621的貸方
20萬(wàn)的話就多了個(gè)20萬(wàn)嗯,他是一個(gè)負(fù)數(shù),是不是因?yàn)檫@個(gè)借方多了20萬(wàn)?他就變成負(fù)數(shù)了,然后我應(yīng)該怎么樣去變成零嘛?
你要去查是哪一筆憑證多出來的 當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤原因 才能決定如何調(diào)整