學(xué)員您好,是的,對(duì)的

老師你好,四季度都申報(bào)了,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)稅務(wù)局重新核定的,現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)計(jì)提可以補(bǔ)計(jì)提到23年1月嗎?
老師你好,四季度應(yīng)該交所得稅,有以前年度虧損彌補(bǔ),我四季度沒計(jì)提所得稅費(fèi),季報(bào)時(shí)直接交稅,24年1月做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi),貸利潤分配可以嗎,這是所得稅費(fèi),做23年匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎
老師,請(qǐng)問23年的社保費(fèi)。因?yàn)?3年基數(shù)調(diào)整,在24年一月份又重新補(bǔ)計(jì)提了一些。稅務(wù)申報(bào)23年賬目時(shí)需要把24年一月補(bǔ)計(jì)提的也算進(jìn)去嗎? 謝謝!
老師,我們第四季度所得稅收入少申報(bào)了,這是之前會(huì)計(jì)1月份已經(jīng)計(jì)提了,然后稅務(wù)局這兩天通知整改,我昨天已經(jīng)補(bǔ)交稅款了,那我就在本月再重新做一遍這個(gè)分錄寫上補(bǔ)計(jì)提和補(bǔ)交的稅款就行嗎?
老師,23年第四季度提成在24.1月份發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)在24.3月補(bǔ)申報(bào)的,23年有計(jì)提的,入得管理費(fèi)用-職工薪酬科目 1、那所得稅年度納稅申報(bào)工資薪金實(shí)際發(fā)生額要包含這部分提成嗎 2、還有工商年報(bào)工資支出總額里面要含這部分提成嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個(gè)稅,是怎么個(gè)回事,那天我運(yùn)營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎(jiǎng)勵(lì)主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報(bào)個(gè)稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個(gè)事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個(gè)稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報(bào)稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財(cái)稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺(tái)的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強(qiáng)勢(shì)的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以全額抵扣嗎?對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補(bǔ)了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費(fèi)發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務(wù)局上勾選不抵扣原因怎么寫


同學(xué)您好,重新核定的可以
現(xiàn)在重新核定的,是從21年7月認(rèn)定的,但是現(xiàn)在報(bào)只能報(bào)22年4季度的,電子稅務(wù)報(bào)之前的沒法報(bào)嗎?
同學(xué)您好,你好, 需到稅局大廳辦理。