對的,是的,是這么做的。

您好老師,我們公司去年的個稅申報是按照每月實發(fā)數(shù)申報的,但是賬上是按照每月應發(fā)數(shù)計提的。但是今年我們修改了申報方式,改成了按照計提數(shù)申報個稅,導致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報的,這樣匯算清繳時工資薪金需要調整嗎
老師,您好!請問2023年7-9月的養(yǎng)老保險,之前已經(jīng)申報過了。因為基數(shù)調整,社保局又重新調整了金額。現(xiàn)在如果把調整后的差額,計提在2024年1月的賬里可以嗎? 感謝您的解答!
老師,我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費的增值稅專用發(fā)票,該筆費用沒有在23年預提,請問現(xiàn)在我要把這個費用做什么科目?如果是做以前年度損益調整的話,那對應的進項稅可以在本期抵扣正常入賬嗎,還是進項稅也要做以前年度損益調整科目呢
老師,請問23年的社保費。因為23年基數(shù)調整,在24年一月份又重新補計提了一些。稅務申報23年賬目時需要把24年一月補計提的也算進去嗎? 謝謝!
稅務查到22年,23年有幾筆收入應當提前一兩個月計入收入繳稅,現(xiàn)在要求更改相關月份申報表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值稅申報表為無票收入,再更正五月份新增一筆負數(shù)再新增一筆正數(shù)開票收入,金額都不大,銷項稅也就幾十百八塊,只是要求非要提前按相關日期申報 問題一,這樣更改的同時會產(chǎn)生滯納金,進項稅的也是五月勾選的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申請留抵退稅,附加稅也會有變動。會涉及到應交稅費相關科目,營業(yè)稅金及附加的變動,現(xiàn)在是24年,怎么更改22年相關月份有變化的科目,還是在24年做調整。怎么調整。 問題二,22年企業(yè)所得稅匯算清繳過了。23年也已經(jīng)匯算清繳過了,現(xiàn)在是24年,應該怎么調整22年的相關事項。
從B公司購產(chǎn)品賣給A公司,賺取差價,怎么做賬,需要攤人員工資嗎?
個體戶,盈利100萬分紅,都交多少稅?
請問美團平臺的銷售數(shù)據(jù),是根據(jù)哪個銷售額來交稅的,平臺還有已經(jīng)購買但沒使用的銷售額
公司之前計提的無形資產(chǎn),業(yè)務退回,發(fā)票做了紅沖,增值稅申報表也做了進項稅額轉出,入賬做了進項紅沖,結轉需要怎么做呢
已經(jīng)計提完折舊的固定資產(chǎn)出售,應該如何做賬呢
23年24年交的社保和發(fā)放的工資,可以直接補記在25年嗎
請問營業(yè)執(zhí)照還需要繳納印花稅嗎?
老師,中級考試是報名的時候審核還是現(xiàn)在可以審查,在哪個網(wǎng)站報名和審核呢?
老師 怎么注銷企業(yè)的分公司
購貨方是……工作隊 我方收到的款是個人轉進來的 備注了某某項目款 這樣怎么弄才能合規(guī)
老師,謝謝。那請問社保局因為基數(shù)差退費的。我們匯算清繳申報的時候要扣掉退費的嗎?還是只填23年應計提的社保費就行???
賬的金額填寫你賬上做的 實際金額和稅收金額,需要減去退回來的。