你那了 ,墊付個人部分直接 借:其他應(yīng)收款-代付社保, 貸:銀行存款 發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-代付社保
請問老師,社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納時:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 發(fā)放工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-社保
--現(xiàn)在為員工繳納社保時,墊付個人部分直接借記應(yīng)付職工薪酬-現(xiàn)在--工資 貸記銀行存款 等發(fā)放工資時扣減個人部分借記應(yīng)付職工薪酬--工資 貸記銀行存款嗎
老師:我繳納社保時:借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會保險費個人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個人社保個人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個人部
發(fā)放工資時直接做借 費用 貸 銀行存款 ,忘記計提了,現(xiàn)在補計提的話是借 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 嗎?
發(fā)放工資時,需要把銷售部門和業(yè)務(wù)部門分開記賬?這樣記賬對不對? 借:應(yīng)付職工薪酬——管理人員工資 應(yīng)付職工薪酬——銷售人員工資 貸:銀行存款
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)在在填報科技型中小企業(yè)申報,我們匯算清繳表A107012 本年研發(fā)費用加計扣除總額填寫3208654.35.那研發(fā)費用加及扣除所得稅減免額是多少呢
請問老師,股東實收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”,可以做實收資本科目嗎
股東投入的實收資本可以撤回嗎?樸老師
接前任會計的賬要不要調(diào)賬
我公司銷售商品100元/噸自提價,稅率13%,本應(yīng)客戶自提,現(xiàn)需我司送貨上門,收客戶130元一噸,運費為:30元一噸,運費稅率是9%,因稅差所造成的稅費損失啥計算呢?應(yīng)收回客戶的稅差損失多少錢呢?
建筑工程,小規(guī)模,有個項目有工程作業(yè),還有銷售材料,要怎么開票?是工程與材料分開開票嗎?
老師們有沒有那種給稅局提供的存貨周轉(zhuǎn)異常的整改自查文檔,帶數(shù)據(jù)的,該怎么寫
老師,8月份工資表少扣一個人的社保,如何做賬務(wù)處理,謝謝
老師,今天剛增加社保,員工說要離職,那直接減員嗎,產(chǎn)生什么費用嗎
你好老師,公司收到的穩(wěn)崗返還補貼怎么記賬
墊付個人部分也相當(dāng)于提前發(fā)工資了呢!我見有的地方是這樣記的,有點不理解
你好,如果你有做計提工資的話,就是這么做的哈。 計提時: 借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-代付社保 交社保時代扣部分 借:其他應(yīng)收款-代付社保, 貸:銀行存款
如果不計提呢
不計提,你直接發(fā)放工資的時候扣就可以了 借:管理費用-工資50 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資50 借:應(yīng)付職工薪酬-工資50 貸:其他應(yīng)收款-代付社保5 ? ? 銀行存款 45
就是還是要通過其他應(yīng)收款核算
你好,是的啊,你個你是代扣代繳的費用;;