同學(xué)你好 如果做的不對(duì)可以調(diào)
發(fā)現(xiàn)前幾個(gè)月的賬科目被前任會(huì)計(jì)掛反了,可以直接反結(jié)帳修改嗎?還是需要調(diào)賬
老師您好,新接手的賬請(qǐng)問(wèn)公司內(nèi)部往來(lái),前任會(huì)計(jì)掛的是預(yù)收賬款,我要調(diào)賬,怎么調(diào)出來(lái)
各位老師,下午好,我剛進(jìn)了一家公司,這家公司以前請(qǐng)的是兼職會(huì)計(jì),兼職會(huì)計(jì)的賬截至2020年11份結(jié)束不記賬了,然后把賬交給現(xiàn)任會(huì)計(jì)記賬了,現(xiàn)任會(huì)計(jì)是2020年12月份接的賬到2021年2月份,雖然她們還未完成交接手續(xù),現(xiàn)在我去了,要交賬給我,現(xiàn)任會(huì)計(jì)說(shuō),讓我和前任會(huì)計(jì)來(lái)交接,她只能給我交接近三個(gè)月的賬,我說(shuō)應(yīng)該她們倆人交接清楚這后,我再?gòu)默F(xiàn)任會(huì)計(jì)手里接賬,現(xiàn)任會(huì)計(jì)她不同意這么交接,也不想和前任交接,而是讓我去和前任會(huì)計(jì)交接,請(qǐng)問(wèn)各位老師,這個(gè)工作應(yīng)該怎么去交接呢
老師:會(huì)計(jì)交接要注意哪些?如果之前的會(huì)計(jì)有做錯(cuò)的賬,接手的會(huì)計(jì)有責(zé)任嗎?能不能讓公司老板簽字證明—下是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)的賬?像這種賬可以接嗎?
會(huì)計(jì)交接要不要簽合同,注明前任會(huì)計(jì)做賬出了問(wèn)題要由前任負(fù)責(zé)
你好,老師我想問(wèn)一下三個(gè)人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個(gè)卻不經(jīng)營(yíng),這合理嗎
老師你好,我想咨詢(xún)下建筑行業(yè)稅負(fù)率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話(huà),我們有什么優(yōu)勢(shì)
老師我是銷(xiāo)售方,我把發(fā)票開(kāi)對(duì)方了,對(duì)方已驗(yàn)票,那對(duì)方要退貨的這張發(fā)票是銷(xiāo)售方開(kāi)還是對(duì)方開(kāi)?
建筑業(yè)一般納稅人。開(kāi)交通運(yùn)輸專(zhuān)票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開(kāi)專(zhuān)票還是按13%開(kāi)專(zhuān)票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶(hù)打款0.01,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報(bào)這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬(wàn)元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請(qǐng)問(wèn),每次月底做賬,本年利潤(rùn)這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
應(yīng)付賬款有余額,實(shí)際上老板巳經(jīng)支付了,怎么調(diào)
借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款老板
老板又找公司借款了,是不是借:其他應(yīng)付款 貨:其他應(yīng)收款
其他應(yīng)付款還款了嗎
沒(méi)有,是老板借了公司款付的應(yīng)付賬款
那就按你上面的沖減
現(xiàn)在老板又找公司借款了,不可以借:其他應(yīng)付款 貨:其他應(yīng)收款
只要其他應(yīng)付款有貸方余額你可以直接 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
沒(méi)搞懂,怎么有銀行存款
公戶(hù)不是打款給老板嗎