同學(xué)以下為**公眾號(hào)福建稅務(wù)微電子稅務(wù)局添加通訊錄成員步驟供參考: 第一步:點(diǎn)擊菜單欄“人員權(quán)限管理”-“添加辦稅人員”進(jìn)入添加辦稅人員信息界面。如下圖所示。 第二步:錄入需要添加的辦稅人員的姓名、選擇證件類型并輸入證件號(hào)碼、選擇身份類型、設(shè)置功能集及有效期截止日期。功能集是根據(jù)選擇的身份類型默認(rèn)展示所選身份具有的所有功能,按照實(shí)際需求進(jìn)行選擇,點(diǎn)擊“全選”將一次性選擇所有功能。如下圖所示。 第三步:點(diǎn)擊【確認(rèn)】按鈕,展示所添加辦稅員的詳細(xì)信息。如下圖所示。 第四步:信息確認(rèn)無(wú)誤后,點(diǎn)擊【確定】按鈕提交。如被添加人員已是其他企業(yè)辦稅人員,系統(tǒng)將進(jìn)行涉稅風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)提示,如下圖所示。 第五步:點(diǎn)擊【確定】按鈕,相關(guān)信息校驗(yàn)成功后,該辦稅人員信息轉(zhuǎn)為待確認(rèn)狀態(tài),可在“待確認(rèn)辦稅人員”列表中進(jìn)行查看,如下圖所示。 在辦稅人員確認(rèn)授權(quán)前,企業(yè)可進(jìn)行撤回操作,撤回后在“歷史管理信息-已撤回”中可以查看撤回記錄,如下圖所示。 第六步:辦稅人以自然人身份登錄電子稅務(wù)局【賬戶中心】,在“人員權(quán)限管理-待確認(rèn)授權(quán)”功能菜單中進(jìn)行授權(quán)確認(rèn)。確認(rèn)后,企業(yè)在“現(xiàn)有辦稅人員”列表中展示新增加的辦稅人信息。如下圖所示。
這是為什么老師,我登錄電子稅務(wù)局了,然后法人電話號(hào)碼注冊(cè),微信實(shí)名認(rèn)證,是不是因?yàn)榉ㄈ酥Ц秾殯]有實(shí)名認(rèn)證,所以才顯示沒有
怎么弄八閩報(bào)稅碼,為什么我微信登陸福建省微電子稅務(wù)局老是顯示添加通訊錄失敗
老師,我以公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份添加了辦稅員的信息,為什么我再以這個(gè)辦稅員的信息登錄就登電子稅務(wù)局登不進(jìn)去呢。顯示說賬戶或密碼有誤,是我哪里沒有操作對(duì)嗎(排除賬號(hào)和密碼輸入錯(cuò)誤)
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
5月接手立賬,4月結(jié)存金額191472.8數(shù)量是57529如何做5月分錄
我個(gè)體戶核定的一個(gè)季度21萬(wàn),現(xiàn)在開票23萬(wàn),管理員說要更正申報(bào),但是更正不了,那里16,17欄稅是0點(diǎn)不動(dòng)怎么辦,18欄那里應(yīng)該填多少
你好,問一下4S店修理停車場(chǎng)計(jì)入銷售費(fèi)用具體什么費(fèi)
加計(jì)抵減的聲明在哪里找?電子稅務(wù)局
老師,我還是有點(diǎn)迷糊,發(fā)票開錯(cuò)了,7月發(fā)票已經(jīng)抵扣了,7月做賬: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 9月紅沖,又開一模一樣的金額,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄對(duì)嗎 收到負(fù)數(shù)發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 銀行存款 負(fù)數(shù)(相當(dāng)于紅沖7月賬) 收到藍(lán)字發(fā)票 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 同時(shí)電子稅務(wù)局附表二20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)嗎老師?
幾年前銷售了一個(gè)臺(tái)設(shè)備20W,對(duì)方已經(jīng)破產(chǎn),我們只收到了一部分貨款錢10W,未給對(duì)方開票,賬如何處理?進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出嗎?是按照10萬(wàn)開票還是按照20萬(wàn)開票?
老師 我們用順風(fēng)車送東西到關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生的油費(fèi)發(fā)票和過路費(fèi)發(fā)票可以計(jì)入運(yùn)費(fèi)嗎
庫(kù)存商品余額公式是什么
給員工發(fā)的過節(jié)禮品,如米,面油,這些已取得發(fā)票,還需要給員工申報(bào)個(gè)稅嗎
飛機(jī)火車如果取得的電子普通發(fā)票,是按9%計(jì)算抵扣,還是按上面的稅率抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?