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Q

請問老師,進項稅留底應(yīng)該怎么做賬,怎么做分錄呢?

2023-01-12 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-12 14:32

你好;? ? 你進項稅結(jié)轉(zhuǎn)即可; 比如? ?? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?

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快賬用戶3726 追問 2023-01-12 14:39

最后留抵的進項稅額實在應(yīng)交稅費—未交增值稅借方嘛?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-12 14:42

?你好; 掛著的;? ?以后抵減的??

頭像
快賬用戶3726 追問 2023-01-12 14:45

下個月和未交增值稅的貸方余額直接抵減嘛?

頭像
齊紅老師 解答 2023-01-12 14:50

? 是的;直接抵減的 ;是的? ?

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你好;? ? 你進項稅結(jié)轉(zhuǎn)即可; 比如? ?? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-01-12
你好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-13
你好 月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅   借:應(yīng)交稅費-未交增值稅     貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   如果有應(yīng)交未交增值稅   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-01-17
你好,當(dāng)時你的上期留底在哪個科目里面掛著?
2022-08-14
你好,差額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-04-01
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