你好 計(jì)算留抵稅額時(shí),借記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”科目。 收到實(shí)際退稅后,借記“銀行存款”,貸記“留抵稅額退稅”。
你好老師,我想請(qǐng)教一下你 銷項(xiàng)稅額:多 進(jìn)項(xiàng)稅額:少 上期留底稅額:有留底 這個(gè)賬該怎么做?
老師,我想問(wèn)一下,咱們現(xiàn)在的進(jìn)項(xiàng)稅留底退稅,應(yīng)該怎么做賬呢?
老師留底退稅退了4606.82元進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)該怎么做賬呢
老師早上好,我想問(wèn)一下收到稅務(wù)局留底退稅的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄?謝謝
老師早上好,想問(wèn)一下關(guān)于應(yīng)交稅金科目設(shè)置問(wèn)題,我們公司享受了即征即退政策,會(huì)出現(xiàn)一般項(xiàng)目應(yīng)交稅款是0,并且有留底數(shù),而即征即退有應(yīng)交稅款,我是不是應(yīng)該在應(yīng)交稅金下設(shè)的科目將即征即退的分出來(lái)呢,要是應(yīng)該分,怎么分呢?看了一下涉及有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,留底稅
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開(kāi)?是自己公司開(kāi),還是需要車管所開(kāi)具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒(méi)有備案刻過(guò)公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問(wèn)一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書(shū)免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過(guò)來(lái),過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出口發(fā)票,下一輪開(kāi)票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
好的,謝謝老師。
不客氣 親,滿意請(qǐng)丟金幣和好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d
一級(jí)科目應(yīng)該做什么⊙?⊙?應(yīng)收賬款嗎?還是其他應(yīng)收款
一級(jí)科目是要用應(yīng)交稅費(fèi)的
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收留底稅額退稅款嗎?
還是說(shuō)不需要一級(jí)科目,直接增加一個(gè)應(yīng)收留底稅額退稅款就可以了
你這個(gè)最好是放在應(yīng)交稅費(fèi)的,下面的
哦哦好吧,那就是說(shuō)得新建一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收留底稅額退稅款了。
是的,你的理解是正確的