同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的
老師,請問下21年11月開始啟用賬套,但是固定資產(chǎn)沒有使用固定資產(chǎn)卡片,是用的手工賬計提折舊的,現(xiàn)在22年4月想用固定資產(chǎn)卡片了,是從21年11月開始入賬,還是22年4月開始入賬呢
我們21年12月將一項本不該記入固定資產(chǎn)的廠房記入了固定資產(chǎn),22年計提了3個月的折舊,4月將固定資產(chǎn)凈值由固定資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)入了長期待攤費(fèi)用,那現(xiàn)在長期待攤50萬分幾年攤銷?
老師您好:固定資產(chǎn)記重了怎么處理啊? 20年計入了固定資產(chǎn)并計提了折舊,21年5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票與實際不符,然后我在5月按照發(fā)票計了固定資產(chǎn),次月開始折舊,我現(xiàn)在在做21年的匯算清繳,針對這筆固定資產(chǎn)需要做納稅調(diào)整嗎?
22年5月買了一個固定資產(chǎn)也入賬了,現(xiàn)在22年12月份發(fā)現(xiàn)不能入固定資產(chǎn),折舊了部分,要怎么做賬
老師:22年有4個月固定資產(chǎn)忘記了計提折舊,可以在2023年1月份報表里面補(bǔ)固定資產(chǎn)計提折舊,會計分錄要怎么做
你好!我想問一下殘疾人保障金申報表上年職工工資總額是按照上年個稅系統(tǒng)工資申報表數(shù)一致還是按社保金額填列?
你好老師,小規(guī)模納稅人,買出的茶葉收不回來的錢,怎么走賬呢?
老師,昨天我5-6月份反結(jié)賬了,發(fā)現(xiàn)銀行存款不對,調(diào)整了銀行存款的憑證 有13筆 一共大約16-17萬元,所以涉及管理費(fèi)用,應(yīng)收 應(yīng)付賬款 不涉及稅,問問再次結(jié)賬的時候,因為財務(wù)報表也會改變,問題1:電子稅務(wù)局里面的財務(wù)報表等報表是否要更正?2農(nóng)業(yè)銀行的循環(huán)貸款,8月份要提交財報等資料,農(nóng)行的客戶經(jīng)理管我要25年6月份的報表,是提供客戶經(jīng)理的半年報吧?這個財報是用前幾天沒有調(diào)整的電子稅務(wù)局輸入的財務(wù)報表還是用我財務(wù)軟件里面昨天調(diào)整之后的財務(wù)報表呢?有點急哈
老師,你好,我們公司準(zhǔn)備給員工發(fā)一些獎金,個稅正常繳納,但是又不想讓獎金核入到社?;鶖?shù)里,應(yīng)該以什么名目發(fā)合適?
有一張發(fā)票重復(fù)記賬了怎么辦,專票,金額25元
小規(guī)模出口貨物的銷售額,應(yīng)該填在主表的哪一欄,附表減免表是否也要填寫數(shù)字
采購洗潔精用來清洗車間蒸制烘烤的工具應(yīng)該計入什么科目,需要入庫嗎?
老師公積金年審都需要什么資料
老師您好,請問村集體為甲方公司拉來省級財政投入經(jīng)營性資金150萬元,以股金形式用于某農(nóng)村旅游項目建設(shè),該資金已匯入該項目總承包施工單位賬戶,協(xié)議約定甲方每年為村集體固定分紅5萬元,暫定分紅3年,分紅匯入村集體資金專戶,請問150萬和5萬如何做賬,謝謝
給客戶找人維修收到維修專票可以抵扣嗎?這種入業(yè)務(wù)費(fèi)嗎 然后又送他個配件也是專票,配件的運(yùn)費(fèi)也是專票
重新登記正確憑證即要使用的
具體分錄怎么做,主要 有折舊
同學(xué)您好,把原分錄找出紅沖就可以的