你好 這個(gè)50萬(wàn)建議按照5年來(lái)攤銷的,從2021年12月開始
、因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯(cuò)科目,沖掉之前錯(cuò)記的科目借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74貨:制造費(fèi)用_長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用304260.74)三因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計(jì)算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計(jì)折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
你好老師:我們是籌辦期,至今沒有營(yíng)業(yè),在裝修,我們的費(fèi)用都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,。購(gòu)置的停車場(chǎng)道閘以及固定資產(chǎn)是計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是計(jì)入固定資產(chǎn)請(qǐng)問老師?如果計(jì)入固定資產(chǎn)次月就要計(jì)提折舊進(jìn)費(fèi)用,但是我們還沒有營(yíng)業(yè).如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是不是等營(yíng)業(yè)后的當(dāng)月先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn).次月再提折舊?
我們21年12月將一項(xiàng)本不該記入固定資產(chǎn)的廠房記入了固定資產(chǎn),22年計(jì)提了3個(gè)月的折舊,4月將固定資產(chǎn)凈值由固定資產(chǎn)科目轉(zhuǎn)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,那現(xiàn)在長(zhǎng)期待攤50萬(wàn)分幾年攤銷?
老師,您好,我出售一批二手的固定資產(chǎn),這批固定資產(chǎn)一直沒用到項(xiàng)目上,一直在放倉(cāng)庫(kù)?,F(xiàn)在: 借 :固定資產(chǎn)清理 239 累計(jì)折舊 178 貸:固定資產(chǎn) 417 我每月計(jì)提折舊,一直放在長(zhǎng)期待攤里面。 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 20萬(wàn) 貸:累計(jì)折舊 20萬(wàn) 這樣,我現(xiàn)在出售了,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,需要轉(zhuǎn)走吧?具體怎么轉(zhuǎn)?怎么入賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn)
老師,您好,我出售一批二手的固定資產(chǎn),這批固定資產(chǎn)一直沒用到項(xiàng)目上,一直在放倉(cāng)庫(kù)?,F(xiàn)在: 借 :固定資產(chǎn)清理 239 累計(jì)折舊 178 貸:固定資產(chǎn) 417 我每月計(jì)提折舊,一直放在長(zhǎng)期待攤里面。 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 20萬(wàn) 貸:累計(jì)折舊 20萬(wàn) 這樣,我現(xiàn)在出售了,這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,需要轉(zhuǎn)走吧?具體怎么轉(zhuǎn)?怎么入賬呢?請(qǐng)老師指點(diǎn)
為什么答案c產(chǎn)品沒有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來(lái)承擔(dān)嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
這個(gè)已經(jīng)不能返回去了,當(dāng)初入固定資產(chǎn)已經(jīng)在2022的1-3月計(jì)提了折舊
這個(gè)是要補(bǔ)計(jì)提當(dāng)時(shí)的折舊或者是攤銷的,如果是計(jì)提了,但是科目錯(cuò)了,要對(duì)調(diào)科目的
科目已調(diào)整,那現(xiàn)在我是余值分5年來(lái)攤銷前面已經(jīng)按20年計(jì)提折舊的前3個(gè)月的折舊金額不用調(diào)整了嗎
是的,你之前的折舊是不需要調(diào)整的
現(xiàn)在是凈值按5年重新攤銷嗎
不是的,那個(gè)是放在賬上的
那是按照哪個(gè)金額來(lái)攤?
這個(gè)就是看你賬面上的凈殘值的