你好 當(dāng)時(shí)正確的稅率應(yīng)是多少呢?
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個(gè)點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)專票,可是不能開1個(gè)點(diǎn)的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報(bào)稅的時(shí)候是按3個(gè)點(diǎn)交的稅,那我4月分做賬做1個(gè)點(diǎn)的,還是3個(gè)點(diǎn)的,
老師,您好!我6月份開錯(cuò)了一張發(fā)票稅率選擇的1%,季度報(bào)稅的時(shí)候,稅務(wù)局要求按照3%交稅,我賬務(wù)處理是按照票面1%計(jì)稅做賬,還是按照反算的3%計(jì)稅做賬?
老師我22年10月開了一張1%的專票,我做賬還是按1%作賬嗎?原因:這張應(yīng)該是3%的票當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候是3%的交稅。
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時(shí)認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時(shí)候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
請問,我1-3月開了一張3%的普票,一張3%的專票,但是申報(bào)的時(shí)候一表集成的,3%的那個(gè)發(fā)票數(shù)就填在了未達(dá)起征點(diǎn)里,不交稅,只交了3%專票那張發(fā)票的稅,我想請問普票不管是開3%的還是1%的只要不達(dá)起征點(diǎn)都不交增值稅嗎?
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬折價(jià)78萬,花200萬抵原值是多少?
老師,就是我們公司有很多打零工的是按工資薪金報(bào)好些還是勞務(wù)費(fèi)報(bào)好些?勞務(wù)費(fèi)800以內(nèi)的不用繳稅,沒有發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機(jī)器設(shè)備的五金件可否申請政府補(bǔ)貼,有這類的補(bǔ)貼政策嗎?
老師,我們公司建設(shè)的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計(jì)提折舊要分?jǐn)偟矫吭?,對?老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個(gè)可以一次計(jì)入費(fèi)用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時(shí)怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表
老師,請問財(cái)務(wù)人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個(gè)一般賬戶,想問下這個(gè)基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
小規(guī)模專票3%,您看說明里都寫了
你好 原來開錯(cuò)的現(xiàn)在重開還是原來稅率 3?
再有1稅率開錯(cuò) 這個(gè) 開出來沒紅沖時(shí)是按開出來的1稅率做賬的? ?
再有1稅率開錯(cuò) 這個(gè) 開出來沒紅沖時(shí)是按開出來的3稅率做賬的? ? 上面打錯(cuò)字了? 不然系統(tǒng) 也不能通過的 要按正確的入賬
老師那我按1%做賬,但電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)是3%,中間差額的稅款怎么做賬怎么處理啊
你好 可以先按無票收入補(bǔ)上? 后面把錯(cuò)的發(fā)票紅沖再開正確發(fā)票就行?
無票收入的分錄老師麻煩說一下
借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師長期待攤費(fèi)用攤銷完了資產(chǎn)負(fù)債表上是不是沒有數(shù)字了
你好 是的 沒有數(shù)據(jù) 的?
那我11月的時(shí)候還有23746.23,我12月全部攤銷完了,應(yīng)該是零了,可我結(jié)轉(zhuǎn)完資產(chǎn)負(fù)債表是紅字您看看我給你的圖片
老師我找到出錯(cuò)的問題了,謝謝您
不客氣,問題解決,請好評。