你好 當(dāng)時(shí)正確的稅率應(yīng)是多少呢?
老師我小規(guī)模企業(yè)4月份開了1張1個(gè)點(diǎn)的運(yùn)費(fèi)專票,可是不能開1個(gè)點(diǎn)的了,忘記給沖紅了,只能交稅,但報(bào)稅的時(shí)候是按3個(gè)點(diǎn)交的稅,那我4月分做賬做1個(gè)點(diǎn)的,還是3個(gè)點(diǎn)的,
老師,您好!我6月份開錯(cuò)了一張發(fā)票稅率選擇的1%,季度報(bào)稅的時(shí)候,稅務(wù)局要求按照3%交稅,我賬務(wù)處理是按照票面1%計(jì)稅做賬,還是按照反算的3%計(jì)稅做賬?
老師我22年10月開了一張1%的專票,我做賬還是按1%作賬嗎?原因:這張應(yīng)該是3%的票當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,現(xiàn)在電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候是3%的交稅。
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時(shí)認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對(duì)方開紅字信息表的時(shí)候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
請(qǐng)問(wèn),我1-3月開了一張3%的普票,一張3%的專票,但是申報(bào)的時(shí)候一表集成的,3%的那個(gè)發(fā)票數(shù)就填在了未達(dá)起征點(diǎn)里,不交稅,只交了3%專票那張發(fā)票的稅,我想請(qǐng)問(wèn)普票不管是開3%的還是1%的只要不達(dá)起征點(diǎn)都不交增值稅嗎?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個(gè)合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實(shí)繳但已分紅100萬(wàn)元,D的認(rèn)繳資金是2.5萬(wàn)元,但在2024年沒(méi)繳,已經(jīng)分了100萬(wàn)元了,這個(gè)賬務(wù)如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬(wàn)元的投資款
這個(gè)為什么折舊為什么是進(jìn)制造費(fèi)用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個(gè)報(bào)分錄咋做
公司公戶收到了一筆個(gè)人通過(guò)私戶交回的處置廢舊材料款,財(cái)務(wù)有違規(guī)責(zé)任嗎
安裝過(guò)程中領(lǐng)用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價(jià)還是賬面價(jià)?
為什么坐飛機(jī)不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個(gè)答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費(fèi)用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應(yīng)付債券,謝謝老師
這個(gè)貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計(jì)折舊考試會(huì)給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目外包給服務(wù)公司做。每月需支付給服務(wù)公司的環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)入賬可以入到“單位管理費(fèi)用”科目嗎?還是說(shuō)要入到“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認(rèn)定是啥意思?
小規(guī)模專票3%,您看說(shuō)明里都寫了
你好 原來(lái)開錯(cuò)的現(xiàn)在重開還是原來(lái)稅率 3?
再有1稅率開錯(cuò) 這個(gè) 開出來(lái)沒(méi)紅沖時(shí)是按開出來(lái)的1稅率做賬的? ?
再有1稅率開錯(cuò) 這個(gè) 開出來(lái)沒(méi)紅沖時(shí)是按開出來(lái)的3稅率做賬的? ? 上面打錯(cuò)字了? 不然系統(tǒng) 也不能通過(guò)的 要按正確的入賬
老師那我按1%做賬,但電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)是3%,中間差額的稅款怎么做賬怎么處理啊
你好 可以先按無(wú)票收入補(bǔ)上? 后面把錯(cuò)的發(fā)票紅沖再開正確發(fā)票就行?
無(wú)票收入的分錄老師麻煩說(shuō)一下
借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷完了資產(chǎn)負(fù)債表上是不是沒(méi)有數(shù)字了
你好 是的 沒(méi)有數(shù)據(jù) 的?
那我11月的時(shí)候還有23746.23,我12月全部攤銷完了,應(yīng)該是零了,可我結(jié)轉(zhuǎn)完資產(chǎn)負(fù)債表是紅字您看看我給你的圖片
老師我找到出錯(cuò)的問(wèn)題了,謝謝您
不客氣,問(wèn)題解決,請(qǐng)好評(píng)。