你好,1不想買(mǎi)社保,就按勞務(wù)。 2,勞務(wù)要有發(fā)票。不然不能稅前扣除。
您好我們公司是一般增值稅納稅人,本月發(fā)生勞務(wù)報(bào)酬工資可以公司名義去稅局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?開(kāi)了發(fā)票是不是就可以做睡前扣除?
老師,我公司支付勞務(wù)費(fèi)1210元,對(duì)方不開(kāi)票,我們轉(zhuǎn)賬付款按照工資處理嗎?還是就按照勞務(wù)費(fèi),是不是按照勞務(wù)費(fèi)需要申報(bào)個(gè)稅82元?然后沒(méi)票還是不能稅前扣除?
公司有很多勞務(wù)工,開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)可以直接做工資薪金的勞務(wù)費(fèi)申報(bào),企業(yè)代扣代繳個(gè)稅,不需要個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票嗎?
老師:個(gè)人所得稅匯算清繳中,我有工資薪金收入129940.我有7筆勞務(wù)費(fèi)5416,每次都是在800元以下,當(dāng)月沒(méi)有繳稅,匯算清繳中,我要補(bǔ)繳個(gè)稅。勞務(wù)費(fèi)費(fèi)用扣除1320.這費(fèi)用扣除我不知是怎么算出來(lái)的?我補(bǔ)繳的個(gè)稅中,有勞務(wù)費(fèi)的補(bǔ)繳部分嗎?
老師,您好,麻煩問(wèn)下建筑勞務(wù)公司,我們給員工支付的勞務(wù)費(fèi),是需要申報(bào)個(gè)稅還是工資薪金,直接走應(yīng)付職工薪酬可以嗎?建筑勞務(wù)公司可以走其他成本支出嗎?還是只有勞務(wù)費(fèi)
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢(xún)下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話(huà),是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類(lèi)的發(fā)票呀?
老師,廠房置換交印花稅是按含稅價(jià)格還是不含稅價(jià)格
老師,我們是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在給物流公司開(kāi)了專(zhuān)票,那么發(fā)票上的稅額是不是就要拿去交稅呀
出納一個(gè)月提備用金多少算比較合理?
你好老師我們24年的第二季度顯示多交稅了 現(xiàn)在不想退稅該怎么調(diào)整呢 賬上要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷(xiāo)。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買(mǎi)的國(guó)外機(jī)票,在哪里開(kāi)發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
那勞務(wù)費(fèi)超過(guò)800的話(huà)需要繳納個(gè)稅吧?
你好,是的額,是需要的了。
那我們以前把勞務(wù)費(fèi)拆成800以下都沒(méi)有報(bào)過(guò)稅
你好,要申報(bào)才行的了。
那申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬是按累計(jì)的還是不累計(jì)的。就是申報(bào)了沒(méi)有發(fā)票也不能稅前扣除嗎?
你好,這個(gè)企業(yè)自己定。一般按累計(jì)。 沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除了。
那又沒(méi)有發(fā)票又不能稅前扣除累計(jì)勞務(wù)報(bào)酬達(dá)到800以上還需要繳稅,公司可以扣他們的稅嗎?勞務(wù)報(bào)酬稅率又高
你好,是的。是代扣代繳,后續(xù)再匯算退稅
那如果這個(gè)員工這個(gè)月是800,下個(gè)月又是800是不是要繳稅。是累計(jì)收入計(jì)算個(gè)稅還是?
你好,是的。不需要交。你按月來(lái)算。