同學(xué)你好 對(duì)的 要做未開票收入
老師,你好,我公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報(bào)2019年第四季度款項(xiàng)時(shí)申報(bào)無(wú)票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時(shí)因我司票份為每個(gè)月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報(bào)的收入;由于2019年12月時(shí)我司公司經(jīng)營(yíng)地址在變更,沒(méi)有辦下來(lái)租賃憑證,故2019年12月和1月申請(qǐng)超限量未通過(guò);因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請(qǐng)1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時(shí)已經(jīng)按無(wú)票收入申報(bào)并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時(shí)租賃合同沒(méi)有辦下來(lái),沒(méi)有辦法申請(qǐng)超限量,所以今年4月申請(qǐng)的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對(duì)是沒(méi)錯(cuò)的,關(guān)鍵是有一張開錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個(gè)月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,想請(qǐng)問(wèn)一下我司在2021年簽訂了一份租賃合同,寫明收票后一次性付清,但是由于對(duì)方公司原因,2021年沒(méi)有開出票,我們也沒(méi)付款。現(xiàn)在2022年跨年后收到了合同金額一半的發(fā)票,剩余發(fā)票需要等到四月中才能給到我們,想請(qǐng)問(wèn)這二分之一的發(fā)票可以作為2021年的成本嘛?
老師,我公司是建筑行業(yè),原來(lái)和甲方簽訂的合同開票稅率是11%,在2019年8月份開始開票的,稅率是9%,現(xiàn)在工程結(jié)算了,甲方要扣我們2個(gè)點(diǎn)的稅,說(shuō)我們沒(méi)按合同開票,我們說(shuō)這是國(guó)家規(guī)定的開票稅率,請(qǐng)問(wèn)老師,有具體文件嗎?可否發(fā)給我
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下你呢,就是我們一個(gè)項(xiàng)目去年辦了進(jìn)度結(jié)算去年代發(fā)了工資一直沒(méi)有開過(guò)發(fā)票給甲方,去年也簽了施工合同,但是現(xiàn)在甲方那邊說(shuō)又要重新簽合同,合同簽訂時(shí)間是2022年7月份,還要我把去年所辦結(jié)算的發(fā)票開給他們,我們這邊能跟他們重新簽訂這份合同嗎,可以把發(fā)票開給他們嗎 合同里的計(jì)劃開工時(shí)間也是寫的2022年7月份,但實(shí)際開工時(shí)間是2021年7月份,這樣也沒(méi)關(guān)系的嗎?
請(qǐng)問(wèn)下我們租賃機(jī)械的公司,跟甲方簽訂合同每月有個(gè)結(jié)算單,但是前期因?yàn)闆](méi)有收到款項(xiàng)沒(méi)有按月開具發(fā)票,現(xiàn)在跨年了是按結(jié)算單金額要在12月先做未開票收入嗎?
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒(méi)有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個(gè)錢去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢要從分包款里面加回來(lái)的,我現(xiàn)在賬面上想問(wèn)下,付給總包的錢是計(jì)入往來(lái)款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬(wàn),轉(zhuǎn)讓2000萬(wàn),股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬(wàn)嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,沒(méi)有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來(lái)的?
那這個(gè)23年的時(shí)候補(bǔ)開了發(fā)票的話又怎么處理呢?
同學(xué)你好 先紅沖未開票收入然后再開藍(lán)字發(fā)票做收入
申報(bào)表上的紅沖是怎么紅沖呢?
同學(xué)你好 未開票收入那里負(fù)數(shù)填寫
我們是小規(guī)模填在哪呢
你上傳你的申報(bào)表圖片我看看