你好,需要做分錄才可以的這個(gè)
老師我固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)的原值含稅是623000,沒(méi)有抵扣認(rèn)證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無(wú)償轉(zhuǎn)讓沒(méi)有發(fā)生清理費(fèi),按視同銷(xiāo)售3%減按2%申報(bào)了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實(shí)交了6879.94 ,下面的分錄對(duì)應(yīng)的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數(shù)據(jù)之后分錄不平,又不知道哪里做錯(cuò)了 (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)借:應(yīng)收售價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額- 3%稅率 固定資產(chǎn)清理 (3)借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入-非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得(如果是損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出)
老師 您好 4月公司向個(gè)人買(mǎi)了輛二手面包車(chē),有二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,沒(méi)有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車(chē)子賣(mài)掉,收到7000元,公司已開(kāi)票給賣(mài)家。都沒(méi)有做過(guò)折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣(mài)車(chē)款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個(gè)人買(mǎi)了輛二手面包車(chē),有二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票,沒(méi)有上報(bào)財(cái)務(wù)部,7月將車(chē)子賣(mài)掉,收到7000元,公司已開(kāi)票給賣(mài)家。都沒(méi)有做過(guò)折舊等任何的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在賬務(wù)處理可以這樣做嗎 購(gòu)入 借:固定資產(chǎn) 10000 貸:銀行存款10000 補(bǔ)計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個(gè)月(5、6、7月共3月) 貸:累計(jì)折舊474.99 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 借:固定資產(chǎn)清理 9525.01 累計(jì)折舊474.99 貸:固定資產(chǎn) 10000 收到賣(mài)車(chē)款7000 借:銀行存款7000 營(yíng)業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產(chǎn)清理 9525.01
你好,我司一般納稅人,賣(mài)車(chē)補(bǔ)增值稅印花稅了,現(xiàn)做資產(chǎn)清理,您看分錄對(duì)嗎? 清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣(mài)開(kāi)票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 還請(qǐng)問(wèn)我交的增值稅,印花稅城建稅能走到固定資產(chǎn)清理里嗎?
公司以前的固定資產(chǎn)已計(jì)提折舊,后在改造了一下賣(mài)給客戶(hù)了,合同收入10萬(wàn),已經(jīng)開(kāi)過(guò)發(fā)票做過(guò)收入憑證借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng)稅了,當(dāng)時(shí)改造時(shí)的材料費(fèi)已結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在才知道發(fā)貨的是以前自用的固定資產(chǎn),那現(xiàn)在這個(gè)固定資產(chǎn)凈殘值怎么結(jié)轉(zhuǎn)到項(xiàng)目成本上,做什么會(huì)計(jì)分錄處理,做固定資產(chǎn)清理然后結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益么?怎么體現(xiàn)到這個(gè)項(xiàng)目成本里呢
每期銀行余額和賬上余額都差 60.93,不知道從哪期開(kāi)始賬上多了這筆錢(qián),我想給他調(diào)到和銀行余額一致,怎么調(diào)分錄
充電樁的安裝費(fèi)用開(kāi)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)大類(lèi)選啥
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù),是不是不對(duì)?
老師,要知道一年的工資薪金,是看成本科目,還是應(yīng)付職工薪酬科目呢
老師,獎(jiǎng)勵(lì)員工50元入什么科目核算
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資,我在1月份申報(bào),1月份計(jì)提行不?沒(méi)有要求我這個(gè)月發(fā)放上個(gè)月工資次月申報(bào),不用在12月計(jì)提工資,1月發(fā)放在1月份申報(bào)的吧。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我2025年1月發(fā)放去年12月的工資,我在1月份申報(bào),1月份計(jì)提行不?
信息科技公司對(duì)方單位開(kāi)給的軟件服務(wù)費(fèi),計(jì)入啥科目
老師個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得可不可以不預(yù)繳,等匯算清繳時(shí)一起,比如我第二季度收入100萬(wàn),成本10,利潤(rùn)90,申報(bào)第二季度時(shí)我成本填高些,等年度申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得時(shí)再按實(shí)際的
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不能稅前扣除的費(fèi)用做賬時(shí)已經(jīng)做了營(yíng)業(yè)外支出,在報(bào)個(gè)稅-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅報(bào)表時(shí),是不是不用再納稅調(diào)增了?
怎么調(diào)整?
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 再結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,當(dāng)年申報(bào)了
這個(gè)分錄我知道。詳情怎樣?直改修改去年的分錄嗎?但有資產(chǎn)處置損失,而之前報(bào)稅是按賣(mài)掉的收入報(bào)稅了
去年你申報(bào)了增值稅,這個(gè)收入就不要管了
但資產(chǎn)處置損失了3000元啊,去年按的是實(shí)際銀行收款27000/1.13=23893.8的金額報(bào)了稅,因?yàn)橛袚p失了3000,實(shí)際收入應(yīng)該是20893.8啊,直接把原分錄改了后,這個(gè)收入的金額就和申報(bào)表不一致了,沒(méi)影響嗎?
你只是資產(chǎn)處置損益有差異,你回去更正申報(bào)的話(huà)包括匯算清繳都需要的