個體戶定期定額的個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的計稅依據(jù)是當期銷售不含稅金額”

老師,定期定額個體戶,這月申報三季度應(yīng)納增值稅6980.2,另一張申報表定期定額自行申報表申報經(jīng)營所得,不用申報經(jīng)營所得嗎?
個體戶定期定額自行申報表的個人所得經(jīng)營所得的計稅依據(jù)是什么呢?
老師,請問定期定額個體戶申報個人經(jīng)營所得時,報表的計稅依據(jù)是怎么算的
定期定額征收的個體戶繳納個人經(jīng)營所得稅時的計稅依據(jù)是什么?
定期定額征收的個體戶,個人經(jīng)營所得稅的計稅依據(jù)這個金額是怎么計算出來的
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
那為什么電子稅務(wù)局系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)比我實際開票的數(shù)據(jù)多呢?
你好同學(xué),這個可能是數(shù)據(jù)有錯誤,你要聯(lián)系12366電話溝通一下
每個季度的計稅依據(jù)是累計不含稅收入還是當個季度的不含稅收入?
當季度的不含稅收入金額
老師,這個計稅依據(jù)還要加核定征收額?
是的,你是核定征收就要加上的
像這種超過核定金額的還要交經(jīng)營所得稅嗎
不用的,一般都是按核定交稅
那為什么第四季度說是我超過定期定額征收要喊我交個人所得稅經(jīng)營所得?
你好同學(xué),可能是你們當?shù)囟悇?wù)局是這樣規(guī)定的,超過定額就要交稅,我們這里超過定額10%以內(nèi)都不用交
我剛發(fā)給你是第三季度的數(shù)據(jù),這個也是已經(jīng)超過定額10%,還是沒喊交稅,我第四季度系統(tǒng)提示是50多萬,說是我超過了要喊交0.5%的稅,我就想問這是怎么回事?又不好直接打稅務(wù)局的電話,那會不會喊我把第三季度的超過的也補了,這就有點被動了
不會的,第三季度不會補交,稅務(wù)局統(tǒng)計的是你整年的收入,估計你整年收入超了,她就要求你交稅了,
整年的收入是133萬多點,確實比實際核定的1080000萬多,我申報第四季度時,系統(tǒng)提示是50多萬,我報實際的30多萬比對不通過,那我是按系統(tǒng)提示的報還是按實際的報呢?如果按系統(tǒng)提示的話,全年收入又比我實際高的多
你好,個體工商戶采用核定征收,當銷售額大于核定征收額時,必須按實際的申報
問題是怎么系統(tǒng)提示的比我實際的高幾十萬呢
那估計是取數(shù)問題,你要聯(lián)系12366核對一下