進(jìn)項(xiàng)不用調(diào)整的, 你可以借長期待攤費(fèi)用 貸利潤分配未分配利潤

、因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長期待攤費(fèi)用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯(cuò)科目,沖掉之前錯(cuò)記的科目借:長期待攤費(fèi)用304260.74貨:制造費(fèi)用_長期待攤費(fèi)用攤銷304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長期待攤費(fèi)用304260.74)三因廠房改造支出入錯(cuò)科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計(jì)算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計(jì)折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤分配-未分配利潤127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
你好,老師 請問 預(yù)付22-23年租金,超過一年了,我這邊還是做長期待攤費(fèi)用可以嗎,分?jǐn)偟臅r(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用,支付時(shí):借:長期待攤費(fèi)用-房租 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r(shí):借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用這樣
前兩年的長期待攤費(fèi)用沒有攤銷,現(xiàn)在攤銷,是借:以前年度的調(diào)整利潤分配,貸:長期待攤費(fèi)用?
長期待攤費(fèi)用2021年多計(jì)提了,如何調(diào)整?直接借長期待攤費(fèi)用貸利潤分配可以嗎?我是多攤銷了 借長期待攤費(fèi)用 借應(yīng)交稅金 貸利潤分配 這樣可以嗎?
老師,請幫忙看下。這個(gè)匯算清繳需要調(diào)整嗎,有點(diǎn)暈。 計(jì)提(2020.4月補(bǔ)記) 借長攤 21900 (2019年底的租金) 貸其他應(yīng)付 21900 攤銷(2020.4) 借:利潤分配 未分配利潤21900 貸:長期待攤 21900 以下分錄是2022年1月又重復(fù)補(bǔ)記了一遍2019年底租金 借管理費(fèi)用 21900 貸長期待攤21900 23年發(fā)現(xiàn)了沖銷更正 借:利潤分配未分配- 21900 貸:長期待攤- 21900 匯算清繳之前沒有相應(yīng)調(diào)整 現(xiàn)在要需要調(diào)整嗎 看的有點(diǎn)暈了
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開票預(yù)計(jì)開160萬,要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅12個(gè)點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤有14萬,這個(gè)繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個(gè)稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報(bào)?是用去年的數(shù)據(jù)來申報(bào)嗎?
老師這個(gè)怎么填寫。。。是我找錯(cuò)了位置嗎
8500元工資第一個(gè)月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實(shí)收資本嗎
個(gè)稅每月最晚什么時(shí)候申報(bào)?

