您好,是的,然后把以前年度損益轉(zhuǎn)到未分配利潤

、因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正借:固定資產(chǎn)--廠房1249316.78貸:長期待攤費用1249316.78 二、 因廠房改造支出入錯科目,沖掉之前錯記的科目借:長期待攤費用304260.74貨:制造費用_長期待攤費用攤銷304260.74 (結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn)304260.74,貸長期待攤費用304260.74)三因廠房改造支出入錯科目,現(xiàn)更正固定資產(chǎn)--廠房,重新計算固定資產(chǎn)折舊,借:以前年度損益調(diào)整127466.7貸:累計折舊--廠房127466.7結(jié)轉(zhuǎn)損益借:利潤分配-未分配利潤127466.7貸:以前年度損益調(diào)整127466.7,所得稅不調(diào),以上分錄是這樣的嗎?
長期待攤費用,和長期待攤費用攤銷是不是兩個科目,如果,借;銀行存款-房租,貸;長期待攤費用,分?jǐn)偟臅r候,借;管理費用-房租,貸;長期待攤費用,那么長期待攤費用攤銷這個科目什么用的到?
前兩年的長期待攤費用沒有攤銷,現(xiàn)在攤銷,是借:以前年度的調(diào)整利潤分配,貸:長期待攤費用?
長期待攤費用2021年多計提了,如何調(diào)整?直接借長期待攤費用貸利潤分配可以嗎?我是多攤銷了 借長期待攤費用 借應(yīng)交稅金 貸利潤分配 這樣可以嗎?
老師,請幫忙看下。這個匯算清繳需要調(diào)整嗎,有點暈。 計提(2020.4月補記) 借長攤 21900 (2019年底的租金) 貸其他應(yīng)付 21900 攤銷(2020.4) 借:利潤分配 未分配利潤21900 貸:長期待攤 21900 以下分錄是2022年1月又重復(fù)補記了一遍2019年底租金 借管理費用 21900 貸長期待攤21900 23年發(fā)現(xiàn)了沖銷更正 借:利潤分配未分配- 21900 貸:長期待攤- 21900 匯算清繳之前沒有相應(yīng)調(diào)整 現(xiàn)在要需要調(diào)整嗎 看的有點暈了
銷項稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
免稅行業(yè)要求進項稅做轉(zhuǎn)出,請問已經(jīng)折舊完畢的固定資產(chǎn)進項稅部分怎么處理
老師停車場是交城鎮(zhèn)土地使用稅還是房產(chǎn)稅呢?
老師,公司注冊時是認(rèn)繳,現(xiàn)在法人出資了一部分,需要做驗資么?
公司貸款一年整還款怎么寫分錄
老師好,在用的財務(wù)軟件中沒有“研發(fā)支出勞務(wù)費"這個科目,請問可以在損益大類中自己新增設(shè)置嗎?
老師,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額怎么算?
請問老師電子稅務(wù)局收到繳納稅費信用降級提醒,怎么處理呢
老師您好 ,小規(guī)模納稅人,11月10日變更一般納稅人。選擇次月生效。納稅申報時10月和11月增值稅還是按小規(guī)模征收嗎,12月是一般納稅人了對申報會有影響嗎
老師,24年的預(yù)收賬款現(xiàn)在發(fā)票可以入賬不,當(dāng)時沒做無票收入
你說的這個分錄要怎么寫?
借 未分配利潤? 貸??以前年度損益調(diào)整
不好意思我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益,那要怎么做
那你就直接作未分配利潤 貸方是長期待攤