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老師,新建立的帳套期初數(shù)據(jù)只有資產(chǎn)有余額,前期有虧損金額,那么要怎么做才能試算平衡

2023-01-10 21:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 21:22

第一,之前的賬應(yīng)該有科目余額表了,按表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫(xiě),如果什么都沒(méi)有,直接看是否可以貸方放到未分配利潤(rùn)是否可以。如果不存在利潤(rùn)就放其他應(yīng)付款里

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快賬用戶5376 追問(wèn) 2023-01-10 21:34

之前沒(méi)有會(huì)計(jì)記帳,老板只是記了收入和支出,截止到12月底,收入-支出后得出利潤(rùn)虧損48997元,沒(méi)有應(yīng)付款和其他應(yīng)付款,老板1月1號(hào)重新開(kāi)通了一個(gè)銀行帳號(hào),庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款期初金額都錄的0,現(xiàn)在試算不平衡,資產(chǎn)大于權(quán)益,不知道該怎么調(diào)整,如果把差額放在其他應(yīng)付款里,以后有怎么沖平呢

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齊紅老師 解答 2023-01-10 21:35

你是內(nèi)賬的話,直接放到未分配利潤(rùn)

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第一,之前的賬應(yīng)該有科目余額表了,按表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫(xiě),如果什么都沒(méi)有,直接看是否可以貸方放到未分配利潤(rùn)是否可以。如果不存在利潤(rùn)就放其他應(yīng)付款里
2023-01-10
記入利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
2020-11-03
你好,如果你不是從期初建賬,那么你只要把資產(chǎn)的期末余額填上,負(fù)債期末余額,所有者權(quán)益余額填到新賬套即可,如果是從期初建賬填,那么你要錄入期初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方以及期末余額
2020-11-18
同學(xué)你好,、 錄入之后用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)平衡
2020-08-28
同學(xué),您好,正常需要一借一貸平衡,你這個(gè)銀行余額金額大嗎?
2020-08-11
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