增值稅的優(yōu)惠計其他收益
您好 老師,我想請教一下,21年發(fā)生了應(yīng)交境外企業(yè)所得稅,但是要到23年才繳納,這個要怎么處理呀,我看有人直接在當(dāng)年將這筆金額轉(zhuǎn)入到本年利潤,說匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,無法進行抵減境內(nèi)應(yīng)納稅額,那這就重復(fù)交稅了呀
您好 老師,我想請教一下,21年發(fā)生了應(yīng)交境外企業(yè)所得稅,但是要到23年才繳納,這個要怎么處理呀,我看有人直接在當(dāng)年將這筆金額轉(zhuǎn)入到本年利潤,說匯算清繳已經(jīng)結(jié)束,無法進行抵減境內(nèi)應(yīng)納稅額,那這就重復(fù)交稅了呀
您好!想請教下您,就這個月不是有個貧困戶全年可減免稅7800/人嗎?想問下這筆要分錄要怎么賬務(wù)處理呀?
老師好,想請教一下,一個小規(guī)模納稅人前5年就開了,近三年都沒做賬就是0申報。現(xiàn)在想注銷,可有幾個客戶當(dāng)時發(fā)票開出去款要不回來,象這種情況我要怎么處理呀
明遠老師,您好。我這邊請教下您一個復(fù)雜的問題。具體分錄見截圖 。我想問得是,這個賬務(wù)處理做得對嗎?還有營業(yè)外支出需要匯算時納稅調(diào)增嗎?謝謝
老師,公司是貿(mào)易公司,有些進項票進不來,又必須得開銷項票能直接負庫存出庫嗎
業(yè)務(wù)招待費匯算清繳怎么扣除
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
老師就是我們現(xiàn)在開了數(shù)電發(fā)票我們需要保存源文檔嗎?
殘疾人保障金是根據(jù)個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)據(jù)來報嗎?
老師請教這道題要求計算2018年基本每股收益時,在2017年9月30增發(fā)的2000股為啥不用考慮時間問題?
報關(guān)單中,有視同內(nèi)銷,有出口退稅,問申報出口貨物明細表時候,視同內(nèi)銷的也要填寫嗎?
9月公司支付10月份物業(yè)費,物業(yè)公司開具增值稅專票“企業(yè)管理費-預(yù)收賬款-物業(yè)費“ 1. 開具預(yù)收賬款專用發(fā)票,公司在9月可以抵扣嗎? 2. 10月份物業(yè)公司是否再開具物業(yè)費的增值稅專用發(fā)票
樸老師: 我們老板新成立了三個酒店經(jīng)營項目的個體工商戶,現(xiàn)在需要招新的投資人,投資人需要將這3個獨立的個體工商戶集中統(tǒng)一管理核算, 請問1、是上面設(shè)立一個酒店管理公司設(shè)為集團公司,將這3個做為下面的直營店形式嗎? 已經(jīng)單獨成立的個體戶能做準備新成立的酒店管理公司下面的直營店嗎?目前布局中,該怎么做最合適節(jié)企業(yè)所得稅,個稅,增值稅等等 不懂怎么給老板答復(fù),布局錯了,后期影響特別大
老師就是我們開了數(shù)電發(fā)票之后我需要干什么嗎?