你好可以的 可以這么做的
老師你好,我們20年利潤1400萬,現(xiàn)在凈利潤490萬,本來利潤成本不用這么高,我們是做建筑抗震支架的,其中400萬勞務(wù)發(fā)票沒回來,現(xiàn)在21年1月了,我現(xiàn)在做去年12月的帳,可否暫估入賬400勞務(wù)發(fā)票? 否則我們利潤會很高,400萬發(fā)票本月才到可以到,是否能在匯算清繳前取得發(fā)票就可以了?
老師,我問下建筑行業(yè)本年累計3830371.49,成本3182818.68,利潤總額是315480.13,賬上還有466996.39的工程施工沒結(jié)轉(zhuǎn),老板不想交稅,我問下再結(jié)轉(zhuǎn)成本把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到負(fù)數(shù)后,成本351萬左右,和收入比較接近,這樣合理嗎?
12月份成本票開的比較多,做賬完成后,利潤是-209萬,我可不可以其中一部分不入賬?把2022年利潤做成正數(shù)20萬左右,把剩下的成本計入到2023年的費(fèi)用?
老師,如果 之前2022年3月做錯賬了,本應(yīng)該記入 開發(fā)成本的 記到管理費(fèi)用了 我現(xiàn)在做12月份賬。先沖紅3月份的賬,做相反分錄,在做正確的賬 可以嗎??(因為管理費(fèi)用 月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里邊了, 不知道這樣操作可不可以?)
去年計提了700萬成本,去年開了200w成本發(fā)票,今年開了400w成本發(fā)票,我匯算清繳怎么調(diào)整比較好,如果做到去年直接改去年的賬,是不是要調(diào)增500萬成本。今年做未分配利潤可以只調(diào)增100萬成本,那我去年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表是不是都要按100w調(diào)整后在做匯算清繳
行政部門的工資在哪里列支
個人臨時承包的建筑工程,怎么開發(fā)票,個人賬戶怎么進(jìn)賬?
這個題目中第三年末的底線價值為什么答案是折現(xiàn)2年啊 不是應(yīng)該從 3年末折現(xiàn)到0時點(diǎn)是3年嘛
老師,個體工商戶月開票額度超過10萬,用交稅嗎?
老師您好,怎么樣擁有良好的人際交往能力?
我司前面三年是給代理公司記賬,現(xiàn)在收回發(fā)現(xiàn),稅務(wù)系統(tǒng)申報的年度報表,全部跟帳對不上,利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表全部錯誤。甚至年度清繳都是錯誤。請問如果逐年更正,會不會觸發(fā)嚴(yán)重的稅務(wù)后果?還有扣費(fèi)之類的如何計算?
計提所得稅,利潤總額是累積利潤總額嗎還是當(dāng)季度利潤總額
上個月申報了未開票5萬,這個月開票了5.5萬怎么申報
老師,投資款轉(zhuǎn)進(jìn)去就備注投資款就可以對嗎
老師 營業(yè)利潤是怎么得出的