同學(xué)你好 恩恩,是的
你好!老師,請問小規(guī)模納稅人12月有張發(fā)票開錯了,開了5個點,問了12366說還是按1個點申報2個點減免,下個月沖紅,請問多出來的2個點怎么處理?
小規(guī)模企業(yè)開一個點的票8月份開錯了開成免稅的了,9月紅沖了,今天10月了發(fā)現(xiàn)9月紅沖的那個發(fā)票沖成1個點的了,這個月正好季報了,怎么報稅
老師,小規(guī)模納稅人1月開了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯的,重新開了四十三萬專票,本來要把一月開的四十三萬專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因為什么導(dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個月申報的時候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬的專票,現(xiàn)在申報稅怎么申報啊,是照常申報交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時1月份開的專用發(fā)票怎么處理呢
老師,你好,小規(guī)模納稅人在這個月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)12月發(fā)票開錯了,本來是免稅開成1%的稅點了。如果這個開紅沖發(fā)票,那稅是不是要先交了,后面在辦理退稅
你好老師,,我們在2月份還是小規(guī)模的時候開了180萬1個點的收入普通發(fā)票,8月份的時候甲方退回了發(fā)票,4月份我們是一般納稅人了,8月份紅沖了180萬1個點的發(fā)票,這個月報稅的時候,紅沖的180萬咋申報
老師,一般納稅人機(jī)械租賃服務(wù),稅率是多少??
老師好,施工企業(yè)把鋼筋施工承包給了一個包工頭,并把款項打給這個包工頭并由這個包工頭去稅務(wù)局代開發(fā)票,這樣算不算虛開發(fā)票?
生產(chǎn)企業(yè),出口發(fā)貨后,不退稅了,增值稅申報時填的免稅,還需要退稅申報嗎?還需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,一人有限公司前面幾個月法人購了社保,現(xiàn)在有兩個月沒申報怎么處理呢?
你好,問一下一個公司能有兩個科目嗎
老師,公司當(dāng)月賣固定資產(chǎn),是計提折舊憑證再做固定資產(chǎn)處理憑證還是先做固定資產(chǎn)處理憑證再做計提折舊憑證
老師,您好!公司購買一臺車,20萬,季度申報的時候可以一次填寫到所得稅報表里嗎?還是需要年底匯算清繳時才能一次計入費用?
那補(bǔ)繳以前年度的增值稅都可以怎么做賬和稅務(wù)處理?都有什么影響,報表啊等。哪種方式更合理呢?
老師我們是一般納稅人企業(yè),我們借款給了張三一百萬元,那么我們這個算是貸款收入嗎
公司采購一批咖啡幾千元,說是給員工用的,直接進(jìn)入管理費用嗎,還需要提供合同嗎