你好,是的,是可以的。
去年收到的發(fā)票,后來發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題部分退貨,購買方應(yīng)該在系統(tǒng)里開紅字信息表,那可以開部分金額的嗎?
已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項發(fā)票,紅字沖紅發(fā)票開具時可以只沖紅部分退貨退款金額,不全部沖銷的嗎?
供應(yīng)商存在質(zhì)量問題,款項從應(yīng)付款中扣除,發(fā)票先開具全部貨物的,再開具紅字質(zhì)量扣款部分可以嗎?當(dāng)月開具全額發(fā)票后可以外開具質(zhì)量扣款部分紅字發(fā)票嗎?
我們是供應(yīng)商,由于發(fā)生質(zhì)量扣款,發(fā)票應(yīng)該怎么開給客戶,先開全額再開紅字發(fā)票,還是直接可以按照差額開具
我們公司 19 年買了一個固定資產(chǎn) 當(dāng)時是付了 30 萬貨款 客戶也開了全額的發(fā)票40 萬并且我們?nèi)~進(jìn)行了進(jìn)項抵扣 然后后來因為質(zhì)量問題 和供應(yīng)商打了官司 供應(yīng)商賠償了 33 萬 現(xiàn)在供應(yīng)商說想開紅字 對于這筆賠償款可以開具紅字發(fā)票嗎?如果開紅字的話開多少金額呢?
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
當(dāng)月開具發(fā)票,當(dāng)月可以開具紅字發(fā)票?當(dāng)月不是只能作廢嗎?
你好,是可以開具紅字發(fā)票的。