借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
月末和 年末增值稅明細(xì)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)是月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)?
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)??
老師,月末我不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,現(xiàn)在年末怎么結(jié)轉(zhuǎn),明細(xì)怎么查
增值稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?
個(gè)體工商戶給員工購買社保,員工也是按企業(yè)的待遇退休嗎?有什么區(qū)別嗎?
老師 某電商公司在他們直播平臺幫我們銷售產(chǎn)品 最終成交后電商公司扣除傭金后把剩余的銷售款轉(zhuǎn)入我們對公賬戶 像這種情況我們該怎么開發(fā)票的
老師你好,我是一般納稅人制造業(yè)的,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但賬上有未分配利潤15萬,需要怎么處理?有影響嗎
申報(bào)2025年8月份的增值稅,抵扣了一張2024年1月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請問有問題嗎?現(xiàn)在不是說取消了360天的認(rèn)證期么,一直沒有抵扣是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)。
老師:自己用微信付零星的款項(xiàng),這個(gè)可以算自湊資金嗎
上海企業(yè)給員工辦理上海積分對公司有什么不好的影響嗎
我請教一下,我們是物業(yè)公司給業(yè)主開水費(fèi)發(fā)票。必須要用簡易征收嗎?
老師,麻煩問下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬,其他應(yīng)付款金額200多萬,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
這幾種哪種好些?
你好,選擇第一種的,第一種銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)月末都沒有余額。
好,過年費(fèi)6001月份發(fā),怎么做賬?
直接坐當(dāng)年的福利費(fèi)
幾月份的?
一月份做的 屬于1月份
分錄咋寫?要申報(bào)個(gè)稅嗎?
借管理費(fèi)用福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸庫存現(xiàn)金或者是銀行還款需要合并到工資薪金一塊算個(gè)稅。
好,1月份發(fā)了,福利費(fèi)要體現(xiàn)在工資表里嗎?
不用 單獨(dú)做福利費(fèi)領(lǐng)取表就可以
好的,愛你喲!
不用客氣,工作愉快。
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表季報(bào),都是填12月份報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?
不是 利潤表和現(xiàn)金流量表,本月10-12月份 本年累計(jì)1-12月份
是填第四季度的數(shù)據(jù)嗎??
你好,資產(chǎn)負(fù)債表看12月份的,然后利潤表和現(xiàn)金流量表,它不是有一個(gè)本月嘛,這里填寫的是第四季度的累計(jì)數(shù)據(jù)。
電子稅務(wù)局的本月金額填的是利潤表季報(bào)里第四季度里的數(shù)據(jù)嗎?
你好是的,是這么做的。