你好同學(xué) 借,本年利潤20279.86 貸,利潤分配~未分配利潤20279.86
老師,你好!上年末結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤2W元,現(xiàn)在一個股東撤資,需銀行轉(zhuǎn)賬付上年的利潤1W元,這該怎么做分錄呢?
你好老師,按這樣結(jié)轉(zhuǎn),我少了一筆利潤分錄:請問我該怎么補進去,分錄怎么寫呢
老師你好,那發(fā)票回來的話,那又該怎么做分錄?個人開給我的勞務(wù)發(fā)票我也要結(jié)算成本嘛,那這那怎么寫?那如果是,我是做建筑服務(wù),他發(fā)票回來給我了,結(jié)轉(zhuǎn)成本又該怎么做分錄呢?
老師你好,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那我這個期末還沒結(jié)轉(zhuǎn),該怎么做分錄呢?那后面這筆分利潤的該怎么寫呢?
老師你好,我是小規(guī)模,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候?qū)懥朔咒? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 那么這個營業(yè)外收入是不是還要在月末結(jié)轉(zhuǎn)呢,應(yīng)該怎么寫分錄
老師 企業(yè)經(jīng)營范圍是廢品回收,再生資源,請問要學(xué)習(xí)會計學(xué)堂哪個課程和哪個實操?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財務(wù)報表和所得稅申報表中如何填報謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進來的進項發(fā)票是118000,按實際的合同金額開票,但是進銷差大,稅負很高,月底又進來一批貨發(fā)票已經(jīng)進來,從新進來的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進項,來達到稅負,這樣數(shù)量不匹配,會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險
老師 請問一下 只要材料入庫貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬元,從員工獎金里扣,這筆費用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個人所得稅和中彩票10000元以下不用交個人所得稅。其余的一概都要交個人所得稅嗎?
本年利潤和實收資本有什么關(guān)系,第一個月營業(yè)額,收入58720,所有費用212008.12,投資20萬,這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報表,請問需要更正申報24年4季度財務(wù)報表及24年年度財務(wù)報表嗎?
個體工商戶原先是核定征收,個稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
這個4000的話就是上一年的數(shù)據(jù)了,我只要結(jié)轉(zhuǎn)本年的這個數(shù)據(jù)對嗎?我憑證過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益,但是我沒有點期末結(jié)賬,我先做這個,借本年利潤貸利潤分配率,再來點那個期末結(jié)賬嗎?
嗯嗯,4000是上一年的,不用管,需要先期末結(jié)賬,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中的