你好; 補做 即可; 在22.10月做一筆??
老師,你好!請問我要補結(jié)轉(zhuǎn)以前會計幾個年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)的進項和銷項,會計分錄該怎么寫?
你好老師,按這樣結(jié)轉(zhuǎn),我少了一筆利潤分錄:請問我該怎么補進去,分錄怎么寫呢
老師你好,我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,那我這個期末還沒結(jié)轉(zhuǎn),該怎么做分錄呢?那后面這筆分利潤的該怎么寫呢?
老師,21年12月忘記做利潤結(jié)轉(zhuǎn)這筆分錄了,2022年需要補么,應(yīng)該怎么補這比分錄
老師,你好,穩(wěn)崗補貼被我計入營業(yè)外收入了,因為營業(yè)外收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,請問我發(fā)放給員工的這筆錢,應(yīng)該怎么做分錄?
你好,第三季度沖紅的發(fā)票,可以退稅嗎,第二季度交了稅款
老師請問一下哈,就是農(nóng)產(chǎn)品公司免稅的,假如豬肉銷售出去是免稅的,那進項票豬肉供應(yīng)商開進來是13個點,公司是一般納稅人,那進項票豬肉可以抵扣嗎
老師 2011年辦理的個體戶有注冊資金嗎?我發(fā)現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照上面沒有注冊資本
500萬元以下設(shè)備器具一次性稅前扣除稅會處理差異臺賬 需要做嗎
請問一下,公司有一個展會,然后給客戶的住宿,可以計入展會費嗎,還是必須要計入招待費 ,發(fā)票是住宿費發(fā)票?
老師以前的會計把個稅記到應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅里了,我調(diào)完發(fā)現(xiàn)貸方還有余額120,我看了明細賬發(fā)現(xiàn)年初起初余額有120,我該怎么處理這個錯賬啊老師
文化事業(yè)建設(shè)費,應(yīng)征收入是含稅還是不含稅
老師,我想問一下,報關(guān)單的總金額比工廠開發(fā)票的金額多0.50元(報關(guān)單也是人民幣金額),會不會影響退稅?
請問老板找個人開了一張1萬的發(fā)票進來,我們收到個人發(fā)票,需要代扣代繳20%個稅是嗎
請了解稽查程序的老師回答,謝謝,我們上游公司的發(fā)票出問題,我們當(dāng)?shù)鼗榫滞ㄖ覀兤髽I(yè),讓把發(fā)票轉(zhuǎn)出來,讓我們補稅和滯納金,我想問一下,稽查局讓我們轉(zhuǎn)出來,我們要是不轉(zhuǎn)我們這件事兒會有幾種結(jié)果,,
我不知道差的這個分錄怎么做,可以幫忙看看不
你好; 你去看看你差異金額多少哈 ;? 幾塊錢的直接補做??
我就是利潤這一塊少一筆分錄,把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,這個該怎么寫呢
你好; 補做即可; 你 本年利潤現(xiàn)在是 哪個方向有余額; 我看看怎么寫??
利潤這一筆,是這樣做的分錄,老師我應(yīng)該怎么寫呀
你好; 這個是分紅分錄的哇 ;? 你利潤分配? 二級科目應(yīng)該是 應(yīng)付利潤二級科目; 不是直接做未分配利潤?
我要分紅20w,老師可以幫忙寫下完整分錄嗎
你好; 比如,借:利潤分配——應(yīng)付利潤,貸:應(yīng)付利潤,。借:利潤分配——未分配利潤,貸:利潤分配——應(yīng)付利潤; 借應(yīng)付利潤?貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)、應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅; 繳納個稅:借、應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅;貸銀行存款?。
那按照我上面寫的,再額外加一筆:借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤,也可以的吧
你好;年末在做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)哈;?