你好 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利 ????? 借:應(yīng)付股利 ?, ?貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
老師,你好!上年末結(jié)轉(zhuǎn)了未分配利潤(rùn)2W元,現(xiàn)在一個(gè)股東撤資,需銀行轉(zhuǎn)賬付上年的利潤(rùn)1W元,這該怎么做分錄呢?
天承公司12月份的凈利潤(rùn)為198600元,11月末“本年利潤(rùn)”的貸方余額為879000元。計(jì)算全年凈利潤(rùn),并按以下問(wèn)題做會(huì)計(jì)分錄。1、將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)”科目2、按本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。3、按本年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的20%提取任意盈余公積。4、企業(yè)準(zhǔn)備向股東分配股利400000元。5、將400000元股利銀行轉(zhuǎn)賬支付給股東。6、將利潤(rùn)分配下的其他明細(xì)科目從“未分配利潤(rùn)”中轉(zhuǎn)出。7、本年最后未分配利潤(rùn)余額
老師你好,年度終結(jié),需要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入到未分配利潤(rùn)中,但是我忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,又剛剛反結(jié)賬,加上了這一個(gè)分錄,這樣不會(huì)應(yīng)該資產(chǎn)負(fù)債表吧
公司是兩人公司小規(guī)模,股東一個(gè)51%,一個(gè)49%,未分配利潤(rùn)是646765.15元,現(xiàn)在51%的股東要股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人,現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成了,賬務(wù)上的未分配利潤(rùn)該怎么去做分錄???
購(gòu)買農(nóng)產(chǎn)品時(shí),購(gòu)買方通過(guò)計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購(gòu)買的農(nóng)產(chǎn)品?
填寫新的企業(yè)所得稅表委托出口和自營(yíng)出口有什么區(qū)別
建筑企業(yè)。小規(guī)模納稅人。開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃辦公設(shè)備租賃。普票1%。有什么問(wèn)題嗎?
老師,如果前9個(gè)月月收入是5000元,然后頭年年收入小于6萬(wàn),專項(xiàng)附加扣除5000元,專項(xiàng)扣除780元。5000×9-60000-(5000+800)*9=-67200。是不是可以理解為10月,只要我的收入不超過(guò)67200+5000+800=73000就可以不用繳納個(gè)稅?
老師,員工8月份已離職,但是8月個(gè)稅給員工申報(bào)個(gè)稅了,還能取消嗎?
我們?cè)谧鲐?cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析,預(yù)測(cè)第二年?duì)I業(yè)收入減少,最后算出來(lái)融資總需求為負(fù),這樣是可以的嗎?
老師,我們找人代加工商混,材料自己購(gòu)買,支付一定的加工費(fèi),種類多是每一種都進(jìn)行成本核算,可以把所有的原材料加在一起,來(lái)計(jì)算所用的全部量嗎?
老師。我們是改裝車的,開(kāi)票出去小規(guī)模。然后進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有咋辦呢?
老師好,一般納稅人開(kāi)票金額一樣,差額普票和差額專票稅額一樣,稅款一樣嗎?
我是一個(gè)個(gè)體戶 ,8月份之前是個(gè)人買的一個(gè)挖土機(jī)幫人干活,現(xiàn)在工程老板需要開(kāi)票沒(méi)有辦法 9月份成立一個(gè)個(gè)體戶 ,請(qǐng)問(wèn)下我這個(gè)挖土機(jī)可以把固定資產(chǎn)投進(jìn)去如何做賬,需要合同嗎
我只有一個(gè) 未分配利潤(rùn)的科目2W元,我第一筆憑證能不能這樣做:借:未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利 這樣可以的嗎
你好,不可以。完整的分錄是 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 借:利潤(rùn)分配—應(yīng)付股利 , ??貸:應(yīng)付股利 ????? 借:應(yīng)付股利 ?, ?貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,我支付了這筆分紅后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù),不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的本年累計(jì)數(shù)的呢?這是什么原因呢?還是說(shuō)本就不相等的?
你好,分紅的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的關(guān)系就是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)—分配的利潤(rùn)