這個稅費不能入賬,不可以稅前扣除
老師,您好。我們租了香港公司一個廠房,代扣代繳了增值稅,我們現(xiàn)在要抵扣這個增值稅,如圖這個代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的?疑問如下 納稅人編碼是寫我們公司還是對方公司? 納稅人類型什么?是寫我們公司還是對方公司? 納稅人地址是寫我們公司還是對方公司? 計稅金額、扣除額、實繳金額這三個都是寫完稅證明上的金額嗎?
老師,你好。收到個人開的收據(jù)要給對方申報個人所得稅嗎?每個月房東會給我們開水電費的收據(jù),因為我們辦公室小,所以水電費的金額都不超500元的,只開收據(jù)給我們,這個費用我們可以稅前扣除嗎?是否需要給對方申報個人所得稅呢?
老師我問一下,科技局讓我們轉(zhuǎn)讓專利,然后開普票給對方公司。然后對方給我們費用。這樣的話可行嗎。這兩個公司都不需要交稅是嘛
老師,你好,我想問下我們公司跟對方租宿舍,然后對方的稅費都是我們承擔(dān)的,我們自己申報繳納,這個完稅憑證都是對方名稱,這個稅費能入賬嗎?可以稅前扣除嗎?
老師,我們公司是承租方,跟出租方簽了不含稅的合同價。對方單位不承擔(dān)開發(fā)票的稅錢。請問,我們公司可以去稅局代出租方繳納稅款嗎?還是說,不管對方單位承不承擔(dān)稅款,如果出租方給我們承租方開了租賃發(fā)票,都只能由出租方來申報繳納稅款呢?
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務(wù)費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財務(wù)獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活。現(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,我們報關(guān)是fob海運費是不是我們公司出
建筑公司,開票120萬, 9個點的稅,進項稅有5萬,下個月要交多少稅?
為什么呢,老師,這個應(yīng)該怎么操作呢,這個等于簽訂合同的時候包含稅費的不可以嗎?
這個稅費是應(yīng)該由出租方承擔(dān)的呀
如果我們同意我們承擔(dān)了,這個開的稅費票我們也不可以用嗎?這個是正常交易的也不可以稅前抵扣嗎?
可以計入營業(yè)外支出,但是不能稅前扣除
老師,那應(yīng)該怎么做才能稅前扣除呢,把稅金和租金合并開租賃發(fā)票嗎?
是的,就是把稅金和租金合并開租賃發(fā)票
那這樣不是一個循環(huán)嗎?個人所得稅和房產(chǎn)稅還是要把稅金這部分再多交些稅
肯定要多交稅呀,沒法子了
好吧,為什么不能稅前扣除呢,就應(yīng)該這個稅票是對方抬頭不是我們抬頭,所以無法扣除嗎?但這個不是真實的業(yè)務(wù)支出嗎?
都說了呀,是由出租方承擔(dān)的稅費呀
好的,老師,知道了,就是不應(yīng)該我們承擔(dān),哪怕有合同約定
是的,就是那個意思的哈