學(xué)員您好按照物業(yè)管理6%來
老師好,我這里是個(gè)體戶,按小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅,9月15號(hào)辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報(bào)今年第四季度個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的還是現(xiàn)在也要申報(bào)第三季度的呢個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會(huì)有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅中,我們的成本費(fèi)用是按實(shí)際的開支扣除,還是這些費(fèi)用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營(yíng)者的固定扣除是多少呢?像專項(xiàng)扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師好,我想請(qǐng)教一下,公司去年年底收購的,今年年初才有一點(diǎn)點(diǎn)自己的業(yè)務(wù),其余的就是之前公司未完成的項(xiàng)目進(jìn)度,6月之前以前遺留的項(xiàng)目進(jìn)度已經(jīng)結(jié)束,公司6月從遼寧搬回廣州,今年1-6月的稅務(wù)在遼寧注銷了,8月開始在廣州申報(bào)稅務(wù),那么賬套是沿用之前的賬嗎,因?yàn)楣臼鞘召彽?,之前的賬套存在了很多應(yīng)收應(yīng)付、庫存現(xiàn)金、實(shí)收資本的余額,這些余額跟現(xiàn)在的公司是沒有關(guān)系的,那這個(gè)賬應(yīng)該怎么建呢?賬務(wù)是按照現(xiàn)在申報(bào)表要做還是怎么樣呢
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報(bào)時(shí),未達(dá)到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報(bào),這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問題,我是按照實(shí)際開票金額去申報(bào),還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)(場(chǎng)景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開出來了) 如果申報(bào)時(shí),按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開票收入,那次月1號(hào)開出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的
好的,第二個(gè)問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
請(qǐng)問:小區(qū)剛開始實(shí)行臨時(shí)停車進(jìn)場(chǎng)收費(fèi),領(lǐng)的手撕票還沒開始用,已經(jīng)有進(jìn)賬了,這個(gè)是無票全額申報(bào)還是按照按照物業(yè)管理6%來申報(bào)呢
現(xiàn)在從九月一日開始要買社保,現(xiàn)在勞務(wù)公司如何做才可以更加節(jié)省成本,現(xiàn)在本來就要申報(bào)個(gè)稅就很麻煩了,再現(xiàn)在又要買社保,勞務(wù)公司的利潤(rùn)率也來也不大,如何做呢
老師,輔助材料的收發(fā)存本期入庫大于科目余額表本期發(fā)生 收發(fā)存沒錯(cuò) 沖上月暫估和本月暫估也應(yīng)該沒錯(cuò) 那怎么查下哪錯(cuò)了
我們新開了一家公司,8月份開了一張發(fā)票,但是沒有費(fèi)用,如何合理避增值稅呀?
老師,公司提供集成安裝和集成服務(wù),屬于增值稅現(xiàn)代服務(wù)類別嗎?
老師 我把5月份的賬錄入快賬了 4月 期初金額錄入顯示這個(gè) 我應(yīng)該怎么查找?
請(qǐng)問老師,我們被環(huán)保局處罰了,這個(gè)稅務(wù)還是申報(bào)環(huán)保稅?
你好,請(qǐng)問你們是一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,購進(jìn)魚每年有兩千多萬的專票開進(jìn)來,但是賣出給農(nóng)戶別人都不要票,這個(gè)問題怎么解決,而且錢都是轉(zhuǎn)到微信和私帳上,全部報(bào)無票收入嗎
我司想在上海設(shè)立非獨(dú)立核算分公司,1如何做納稅申報(bào)。企業(yè)所得稅需要匯總申報(bào),匯算清繳總公司應(yīng)該要納稅,分公司暫不參與經(jīng)營(yíng),應(yīng)納稅所得額需要按比例分給分公司繳納稅款嗎? 問題2:如果CEO是外國人,做法人會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
項(xiàng)目結(jié)束后,研發(fā)技術(shù)服務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
公司給員工繳納社保的話,是不是必須用公戶給員工發(fā)工資?要不然到時(shí)候查詢不到工資發(fā)放的流水,社保局會(huì)不會(huì)認(rèn)為是掛靠社保?
但是我們這個(gè)還有第三方平臺(tái)的手續(xù)費(fèi),進(jìn)賬是扣除手續(xù)費(fèi)進(jìn)的賬,這個(gè)是以哪種金額申報(bào)呢
現(xiàn)在我這做分錄的時(shí)候還得把稅給做出來嗎?按照扣除手續(xù)費(fèi)前的金額/6%
照扣除手續(xù)費(fèi)前的金額/6%
像這種有個(gè)人有人要手撕有人不需要,一般有什么好的建議呢,是一致按照無票來申報(bào),還是我們把手撕票撕下來做賬呢
同學(xué)您好,按照無票來申報(bào)
但是我們領(lǐng)了手撕票了,這個(gè)不用嗎
同學(xué)您好,有人要的就給好了,不用強(qiáng)行使用的
那有人要票,這個(gè)也是做無票來申報(bào)嗎?
無票申報(bào),有票申報(bào)都是在增值稅附表那個(gè)其他發(fā)票收入上申報(bào)吧
你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負(fù)數(shù)申報(bào)即可。