您好,您這個(gè)是怎么算的

老師你好!企業(yè)所得稅A類表(2000)中,利潤(rùn)總額減去應(yīng)彌補(bǔ)的虧損,等于實(shí)際利潤(rùn),再乘以25%等于應(yīng)納稅所得額,減去減免所得額,請(qǐng)問老師這個(gè)減免所得額是怎么算出來的??
老師好,請(qǐng)問財(cái)務(wù)快報(bào)中的所得稅費(fèi)用是怎么得出的?為什么利潤(rùn)總額乘以25%,算出來的金額和快報(bào)中的不一致呢
老師企業(yè)所得稅年報(bào)中的利潤(rùn)總額和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)總額不一致我該怎么調(diào)整啊
老師 財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)后,所得稅利潤(rùn)總額為什么比報(bào)表上利潤(rùn)總額少?正好少的數(shù)據(jù)是待攤費(fèi)用--房租,所得稅上的利潤(rùn)總額不應(yīng)該是跟財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)總額一致嗎?
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)年報(bào)的利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用更正后和季報(bào)的利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用金額不一致怎么辦
原來的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


?快報(bào)中的所得稅費(fèi)用 我現(xiàn)在利潤(rùn)總額??25%和快報(bào)中自動(dòng)生成的所得稅費(fèi)用不一致,是什么原因??
你說的快報(bào)指的是什么? 你們的利潤(rùn)總額是多少? 是不是小微企業(yè)
就是每個(gè)月的財(cái)務(wù)快報(bào)!
不是小微企業(yè)
按理說就得利潤(rùn)總額*25%計(jì)算
那是為什么會(huì)不一致 肯定有原因吧
這個(gè)你們是高新技術(shù)企業(yè)嗎? 15%的稅率
做快報(bào)的人說要把2021年所得稅匯算清繳的退錢的那筆去掉的
差額在這里 為什么要去掉??
哦 那就找到原因就行了
我不理解 為什么要去掉
因?yàn)檫@個(gè)是去年的? 不屬于今年的
那我申報(bào)按照什么申報(bào)啊
按照你利潤(rùn)總額*所得稅稅率計(jì)算的申報(bào)
那和我?guī)だ锏木筒灰恢铝?咋辦
對(duì)不上也沒關(guān)系,你申報(bào)的時(shí)候按照正確的申報(bào)就行