你好,差額可以在這個月調(diào)整

老師你好!請教你企業(yè)所得稅年報與財務報表的凈利潤是一致的嗎?財務報表有一欄要填已交所得稅金額,企業(yè)所得稅利潤是和財務報表凈利潤一致嗎?
老師好!上一季度的季度利潤表漏填了財務費用和營業(yè)外收入,導致本季度的利潤表中本年累計的利潤總額和本季度所得稅申報表上不一致,所得稅申報表是正確的,那我本季度的季度利潤表怎么報?按正確的本季度數(shù)據(jù)報,不理會本年累計那邊的數(shù)據(jù)嗎?
我公司說企業(yè)所得稅利潤和財務報表中的利潤表不一致,需要更正申報,我看了詳情是因為季度所得稅沒有體現(xiàn)管理費用和銷售費用所以和財務報表的利潤表不一致,我可以把各種費用加進去企業(yè)所得稅申報表里嗎?不然的話要怎么更正成一致呢?謝謝老師
請問老師,申報季度所得稅時,稅務局申報表利潤總額那一欄的數(shù)字沒有減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅費用,所以是不是應該用財務報表里的利潤總額減去所得稅費用后的凈利潤填寫在稅務局季度申報表利潤總額那一欄?
老師 財務報表申報后,所得稅利潤總額為什么比報表上利潤總額少?正好少的數(shù)據(jù)是待攤費用--房租,所得稅上的利潤總額不應該是跟財務報表上的利潤總額一致嗎?
老師好,新成立的有限責任公司(自然人獨資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務發(fā)生,請問需要申報哪些稅呢?謝謝
24年的項目,我們是建筑單位,對方開的專票項目名稱寫錯了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報完了,但是那張票確實屬于那個項目,只是名稱錯了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點的回復我可以和老板說
長期待攤費用,應該等到哪個賬戶里
老師,有個實操問題可以請教嗎,想問下,個體工商戶可以開專票嗎?開專票的話,需要繳納稅款嗎?還有,一般小規(guī)模個體戶是開1% 的稅點的,因開給農(nóng)業(yè)公司,他們說要開0稅率的,這個可以嗎?
請問企業(yè)購入原木按10%抵扣進項稅,是為什么?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個公司給的現(xiàn)金,而且每個月公司也會已工資形式補過來,因為公司沒有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個公司工資單里面有扣500員工工資,因為這1000是員工承擔500公司承擔500,那我這個現(xiàn)金1000要不要公司單獨記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應該怎么寫分錄,二級明細應該怎么寫
我們公司主營是銷售設備,成本有料和人工構(gòu)成,設備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領用商品會計分錄怎么做
老師,您是說季報也能調(diào)整嗎?這個季報是24年第四季度的利潤表
第四季度的可以調(diào)整 你今年第一季度的別申報,第四季度的可以現(xiàn)在去更正。
老師,現(xiàn)在不是申報期也能更正啊
對的是的,可以更正的。
好的,謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。