你好,一般在2022年12月末。
老師,計提22年盈余公積要在什么時候計提,22年12月,還是23年1月?
22年12月計提12月的公積金在23年1月支付,當(dāng)年可以稅前扣除嗎
23年6月補(bǔ)計提了22年的法定盈余公積,導(dǎo)致負(fù)債表每月未分配利潤期末-期初余額與利潤表凈利潤有差額,差額就是補(bǔ)22年法定盈余公積的數(shù)額,23年12月要計提23年的法定盈余公積,是否會導(dǎo)致兩張表差額更大?年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整?分錄怎么寫?
23年6月補(bǔ)計提了22年的法定盈余公積,導(dǎo)致負(fù)債表每月未分配利潤期末-期初余額與利潤表凈利潤有差額,差額就是補(bǔ)22年法定盈余公積的數(shù)額,23年12月要計提23年的法定盈余公積,是否會導(dǎo)致兩張表差額更大?年底應(yīng)該怎么處理調(diào)整?分錄怎么寫?
22年凈利潤20萬,23年5月匯算清繳補(bǔ)繳所得稅1萬,23年補(bǔ)計提法定盈余公積,是計提(20-1)*10%嗎?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點(diǎn)票,讓開九個點(diǎn)票,說差3個點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個點(diǎn),請問這賺取的3個點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進(jìn)行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進(jìn)項稅不夠,不能把9月的進(jìn)項稅也勾選上嗎?
但是12月還沒有出報表,凈利潤還不知道,怎么取計提基數(shù)?
你好自己計算 先算所得稅 收入-成本費(fèi)用-稅金及附加加營業(yè)外收入-營業(yè)外支出?11月份本年累計利潤總額 就是12月份本年累計利潤總額 算出所得稅 然后計算盈余公積