你好 借原材料,貸應付賬款等??

老師公司買回來一批原材料,沒有發(fā)票,請問怎么做賬 100萬
老師您好,改建文化村,購買了一塊大石頭,賬務處理是進入原材料科目,領用進入工程施工-合同成本-材料費 我已開具合同的部分發(fā)票,人工費、機械費、材料費沒有收到票據(jù)。 我怎么進行賬務處理?
我公司購進一批原材料,根據(jù)合同規(guī)定有一部分不會發(fā)貨,但是我公司要付款給對方,對方開的原材料發(fā)票,請問賬務怎么處理呢?
老師,請問,購入一批原材料,沒有發(fā)票沒有合同,怎么做賬處理
下沉廣場商鋪施工,開票可以直接寫,建筑服務*工程服務嗎還是自己新建建筑服務*商鋪施工
下沉廣場商鋪施工,開票項目應該是什么
客戶A應付材料款10萬,應收混凝土3萬,公戶收到客戶A的混凝土款3,又付了客戶,現(xiàn)在應付材料款是10萬對吧
請問老師,火車票或動車票進項能在稅務系統(tǒng)勾選嗎
請問老師,出口業(yè)務,例如10月申報期,申報增值稅留抵額是5萬元,申報10月免抵退稅總額是8萬,那么10月所屬期退稅是5萬元,免抵額是3萬元,對嗎?
今年6月收到去年的成本發(fā)票,已經抵扣進項入了庫存,過了匯算清繳時間還能結轉計入成本嗎,要改去年的匯算清繳和報表嗎
外貿出口第一單,如何去稅務局備案,
你好,煙花爆竹零售店,開具發(fā)票有免稅優(yōu)惠?稅率多少呢,
老師,有個員工這個月上班就幾天,應發(fā)工資小于個人承擔部分社保,差個1753.86元,員工交到單位1753.86元,扣除個人社保后他的實發(fā)工資為零,收到1753.86時怎么做分錄
老師,上個會計做銀行賬,比如:銀行存款:建行2020,建行2021.建行2022每個都是一個子科目,每個里面都有余額,可是現(xiàn)在對賬單沒有這幾個,在另一個銀行賬單上也沒我這幾個數(shù)據(jù),我應該怎么處理