您好,這個是可以扣除六萬的
個體戶經(jīng)營所得匯算的時候,可以扣除6萬嗎,填寫在哪里
老師,報個體戶經(jīng)營所得匯算清繳的時候,營業(yè)外收入填在哪里,里面沒有可以填這項?
老師,個體戶2022年經(jīng)營所得所得稅匯算,扣除那個6萬,在哪里填寫
個體報經(jīng)營所得時候沒扣除6萬,匯算清繳的時候也可以不選么
個體戶匯算清繳,經(jīng)營者6萬扣除在哪里填寫
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
好的,個體戶老板個人的綜合所得可以不報不匯算嗎,只報經(jīng)營所得,不報代扣代繳綜合所得
這個老板自己的工資有多少呢?
老板發(fā)工資,但是沒報綜合所得
哦那就不需要匯算清繳
綜合所得不報是可以的吧
對,沒錯,是可以不申報的。
好的謝謝
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